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老師你好,我們做勞務(wù)派遣的,想問下如果做到收入的話做憑證以什么為依據(jù),是以銀行的收款單嗎?做員工的工資社保我是以工資單為憑證依據(jù)還是以打款的每張銀行作為憑證依據(jù),主要是太多了

2021-09-15 05:41
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2021-09-15 05:44

您好,收入以銀行回單做賬,工資以工資單和銀行回單做附件

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您好,收入以銀行回單做賬,工資以工資單和銀行回單做附件
2021-09-15
你好這種支出的是需要有發(fā)票才能夠稅前扣除。
2024-08-21
你好!回單有銀行章嗎?和銀行流水對(duì)得上,是可以的不用再去銀行了
2023-05-06
同學(xué)你好 銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上,分別補(bǔ)記對(duì)方已記而本方未記賬的賬項(xiàng)金額,然后驗(yàn)證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符。 步驟一 企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng) 步驟二 銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對(duì)賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng) 步驟三 銀行對(duì)賬單存款余額%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)=企業(yè)賬面銀行存款余額%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)賬  通過核對(duì)調(diào)節(jié),“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”上的雙方余額相等,一般可以說明雙方記帳沒有差錯(cuò)。如果經(jīng)調(diào)節(jié)仍不相等,要么是未達(dá)賬項(xiàng)未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯(cuò),需要進(jìn)一步采用對(duì)賬方法查明原因,加以更正。調(diào)節(jié)相等后的銀行存款余額是當(dāng)日可以動(dòng)用的銀行存款實(shí)有數(shù)。對(duì)于銀行已經(jīng)劃賬,而企業(yè)尚未入帳的未達(dá)賬項(xiàng),要待銀行結(jié)算憑證到達(dá)后,才能據(jù)以入賬,不能以“銀行存款調(diào)節(jié)表”作為記賬依據(jù)。
2020-10-10
同學(xué)你好,每天發(fā)生的訂單一定要做好準(zhǔn)確記錄,月末進(jìn)行同類產(chǎn)品的匯總,進(jìn)行匯總確認(rèn)收入,款項(xiàng)到次月收回,那么在確認(rèn)收入時(shí)做應(yīng)收賬款處理。
2019-07-10
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