同學(xué)你好,你沒有算錯,只是你沒有加強(qiáng)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額,人為因素導(dǎo)致的原材料毀損,進(jìn)項稅不可以抵扣,也要轉(zhuǎn)出,這部分也屬于待處理財產(chǎn)損溢
老師 請問待處理財產(chǎn)損益 待處理流動資產(chǎn)損益為是29558.78,短缺48噸,48乘以546.8等于26246.4,我哪一步算錯了嗎老師
老師你好,我現(xiàn)在使用的是管家婆財貿(mào)雙全軟件,我在建賬的時候為了試算平衡,有一筆17萬的差額我是放在待處理財產(chǎn)損益,現(xiàn)在我每個月出報表都能看到非流動資產(chǎn)這里的數(shù)據(jù)這個數(shù)據(jù)實際是不存在,為了不影響我之后的報表數(shù)據(jù),我還怎么處理這筆差額啊
存貨外購,不考慮稅費。在外購的過程中,貨物100千克,1元/千克,貨款是100元,已經(jīng)支付款項了。委托物流公司運輸,到了倉庫后,發(fā)現(xiàn)短缺10千克,最后按照90千克入庫了,短缺的計入待處理財產(chǎn)損益,等待查詢結(jié)果后處理。除了貨款,發(fā)生一些運輸費,保險費等合計是50元,最后,存貨按照90千克,價格150元入賬。經(jīng)過查詢,短缺的貨物由供應(yīng)商和運輸公司進(jìn)行賠款,各賠款5元,公司已經(jīng)收到賠款。 請老師根據(jù)我描述的問題,幫我寫出會計處理,謝謝
請問老師,對于存貨因管理不善造成盤虧。對于進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的處理,是應(yīng)該在第一步調(diào)賬的時候進(jìn)行,還是應(yīng)該在第二步經(jīng)過管理部門確認(rèn)以后再做??這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出要算到待處理財產(chǎn)損益里面嗎??
#提問#老師銷售貨物在24年發(fā)現(xiàn)23年做賬重復(fù),24年怎么調(diào)整?問題是主要涉及跨年度用以前年度損益調(diào)整還有存貨去年年底通過待處理財產(chǎn)損溢調(diào)整了暫掛賬報表上其他流動資產(chǎn),等查明原因再沖,24年發(fā)現(xiàn)23年的錯誤到底需要做那些科目?老師能幫忙寫一下吧
老師,幫外省開發(fā)票可能會引起預(yù)警,那外賬報稅可以的不?
老師,根據(jù)下面這道題,外購的煙絲消費稅怎么算,可以抵扣嗎
外貿(mào)公司出口貨物,國外客戶委托代理已付人民幣現(xiàn)金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么進(jìn)行合規(guī)處理?
老師你好,請問土地出讓金分?jǐn)傆嬋胧裁纯颇?/p>
老師您好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,平價轉(zhuǎn)讓需要交個人所得稅嗎?
老師你好,我之前的待認(rèn)證進(jìn)項稅額都抵扣了,但是我忘了哪些認(rèn)證抵扣了,我該怎么檢查,補分錄
老師您好,我司是新成立的機(jī)械租賃公司,老板本人名下有一輛皮卡車,租給公司,需要交多少稅費,稅率是多少?
您好,6月有一次銷售金額5000元,有2000支付的現(xiàn)金,另外3000是客人3月買的商品A退了要換購商品B,實際是沒有退款的,是換購的操作,但是公司開始建賬的時間是5月,所以沒有5月之前的憑證,這種情況我怎么錄入新的憑證?借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是填入當(dāng)月收到的實際金額?那另外3000怎么錄入?有個人跟我說錄入其他應(yīng)付款,是哪里錄入其他應(yīng)付款呢?我不懂,謝謝解答
老師你好,進(jìn)項,是別人給咱的稅還是咱給別人的?進(jìn)項屬于資產(chǎn)還是負(fù)債?
老師沒有勾選進(jìn)項做待認(rèn)證進(jìn)項稅額,期末會出現(xiàn)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)嗎?
老師是50乘以546.8等于27340啊
同學(xué)你在說什么呢?
老師我懂了
好的,懂了就行,祝你學(xué)習(xí)順利。