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Q

老師你好,我之前的待認證進項稅額都抵扣了,但是我忘了哪些認證抵扣了,我該怎么檢查,補分錄

2025-08-06 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-06 21:00

您好,這個要查分錄,一筆一筆查才能查出來

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快賬用戶6228 追問 2025-08-06 21:11

老師我這么算。是不是就推出之前沒有認證進項稅額了

老師我這么算。是不是就推出之前沒有認證進項稅額了
老師我這么算。是不是就推出之前沒有認證進項稅額了
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齊紅老師 解答 2025-08-06 21:14

是的,這樣能推出前面沒有認證的

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快賬用戶6228 追問 2025-08-06 21:20

老師我直接補分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅5079.3,貸,應(yīng)交稅費-待認證的進項稅額5079.3?。±蠋熚疫@么做可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-06 21:21

待認證上面是這個金額嗎?

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快賬用戶6228 追問 2025-08-06 21:24

數(shù)額有點對不上,不知道哪里的問題

數(shù)額有點對不上,不知道哪里的問題
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齊紅老師 解答 2025-08-06 21:26

那可能賬不對,你要查下前面的賬

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快賬用戶6228 追問 2025-08-06 21:28

老師我該怎么查,從哪里下手啊

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齊紅老師 解答 2025-08-06 21:29

你把待認證這個明細科目全都導(dǎo)出來對下

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快賬用戶6228 追問 2025-08-06 21:46

老師我把分錄挨個看了,之前的分錄都沒有認證,我直接用6月本年累計數(shù)7296.51,就跟剩的余額對上了

老師我把分錄挨個看了,之前的分錄都沒有認證,我直接用6月本年累計數(shù)7296.51,就跟剩的余額對上了
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齊紅老師 解答 2025-08-06 21:48

如果是這種,你用7296.51做待認證轉(zhuǎn)到進項就可以

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借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額,在應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待認證進項稅額
2024-01-12
你好 認證發(fā)票做 借 應(yīng)交稅費-進項稅 貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費 -銷項稅 貸 應(yīng)交稅費-進項稅 應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳稅 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
2024-04-10
你好,對的是的,是這么做的。
2021-10-11
同學(xué)你好 分錄為 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅額 貸 應(yīng)交稅費待認證進項稅額。勾選之后做分錄的哈。
2024-03-03
你好,摘要可以是:待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)為進項稅額
2020-10-10
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