您好,這個要查分錄,一筆一筆查才能查出來
老師你好!之前做的進項稅額是待抵扣進項稅額,現(xiàn)在我要認證抵扣,摘要應(yīng)該怎么寫?
老師你好,我上個月把待認證進項稅額做到了待抵扣進項稅額里了,這個月是沖紅整個分錄還是借待認證進項稅額,借待抵扣負數(shù)?
老師您好,之前有一些待認證的進項稅,這個月我認證并抵扣了,這樣就直接做分錄借進項稅貸待認證就行了對嗎
老師,我上個月把進項做待抵扣認證了,那我這個月認證了,分錄應(yīng)該怎么去做啊
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額???我看了很多提問,說待認證是沒有認證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認證那不就不能抵扣啊,認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊,也不存在認證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進項稅額,不知道我的理解是不是正確
不可抗力因素導(dǎo)致合同目的不能實現(xiàn)的。不是可以法定解除合同的嗎?
固定資產(chǎn) 賬面大于計稅基礎(chǔ) 是調(diào)增還是調(diào)減
老師,你好,之前由于另一家公司給我們提供銷售渠道,所以我們每年都按照約定的比例從凈利潤中給他們分紅,他們沒有投入資金,現(xiàn)在經(jīng)兩家公司商量,要重新成立一家公司,要把我們原來那個公司的資產(chǎn)重新投入新公司,這次他們也要出資,但是,他們要求之前公司經(jīng)營產(chǎn)生的資產(chǎn)也要按照約定的比例來分配,我應(yīng)該怎樣給他們提供些什么財務(wù)數(shù)據(jù)呢?怎樣給他們做分配表呢?
老師,您好!假如是項目投資,每年都有紅利,如何做分錄?還有就是有的錢是從公司走過而已,過后又轉(zhuǎn)到別的公司?這又怎么做分錄?麻煩幫解答,謝謝!
零售行業(yè),賣硬件。是直接確認收入的吧,老師。明天要面試我準備下。零售行業(yè)財務(wù)大概流程怎么樣的呢??此f賣了是自動生成收入憑證的。。這家沒有生產(chǎn),沒有時段履約了吧。直接確認收入??。
不存在交易意圖就是長期獲利的不打算短期獲利的意思嗎?這題目是答案是以公允價值計量且其變動記錄當期損益,這不是交易性金融資產(chǎn)嗎?交易金融資產(chǎn)不就是短期的嗎?他又有債,又有權(quán),為什么不能選以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益,這個既可以是其他權(quán)益工具投資,又可以是其他債權(quán)投資,也可以是在于可以是股的。這個也是長期獲利的。
老師,中級萬人??嫉恼n程回放在哪里?
老師,公司購買車輛,開的全款發(fā)票,公戶支付首付款怎么入賬,后期分期,需要公戶轉(zhuǎn)給法人,法人再還車貸又怎么入賬啊
支付的傭金1萬美元為啥不能抵進項呢?是因為沒取得發(fā)票嗎?
題目里面養(yǎng)子也算近親屬?
老師我這么算。是不是就推出之前沒有認證進項稅額了
是的,這樣能推出前面沒有認證的
老師我直接補分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅5079.3,貸,應(yīng)交稅費-待認證的進項稅額5079.3?。±蠋熚疫@么做可以嗎
待認證上面是這個金額嗎?
數(shù)額有點對不上,不知道哪里的問題
那可能賬不對,你要查下前面的賬
老師我該怎么查,從哪里下手啊
你把待認證這個明細科目全都導(dǎo)出來對下
老師我把分錄挨個看了,之前的分錄都沒有認證,我直接用6月本年累計數(shù)7296.51,就跟剩的余額對上了
如果是這種,你用7296.51做待認證轉(zhuǎn)到進項就可以