你好,對的是的,是這么做的。
老師,8月(上月)有張進(jìn)項退稅發(fā)票不小心勾選到正常抵扣勾選了,9月(本月)讓對方作廢重新開了,進(jìn)項轉(zhuǎn)成要在本月報上月的申報表里做嗎?
有上海的老師做出口退稅的嗎?假如9月的進(jìn)項10月勾選了發(fā)票,8月的報關(guān)單10月開銷項發(fā)票開錯了然后在12月紅沖重開了,現(xiàn)在好像匯率搞錯了,想在1月把12月那張重開的發(fā)票紅沖作廢掉,能在2月申報退稅嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)9月里有一張成本票對方開錯了,但9月已經(jīng)勾選抵扣了進(jìn)項,現(xiàn)在需要對方作廢掉,我這邊怎么處理呢?步驟是1.發(fā)起紅字信息2.做做原分錄負(fù)數(shù)3,在本月申報表填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額是這張發(fā)票上的稅額,就這些步驟對嗎?老師
老師,一般納稅人,比如4月取得2張進(jìn)項票,5月已經(jīng)勾選抵扣,申報完了,還沒扣增值稅,因退貨對方5月紅沖一張進(jìn)項票,這樣子我要重新勾選抵扣嗎?還是紅沖的進(jìn)項到6月再轉(zhuǎn)出?
老師好,咨詢個問題,剛剛成立的公司是輔導(dǎo)期一般納稅人,8月成立的,8月有進(jìn)項,8月內(nèi)沒有勾選發(fā)票,也沒有開票出去,9月就0申報了,9月開票出去了,9月勾選了8月和9月的進(jìn)項,10月申報的時候 是不是 可以正常抵扣進(jìn)項稅額了
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
填到哪行里面呢?
進(jìn)項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面。
就是第20行
是的是的,是這么做的,是在這里填寫。