不需要重新勾選的,不影響你4月的增值稅申報
老師,我上個月做10月份賬時,抵扣了一張發(fā)票,后面對方說開錯了,需要重新開,我這邊就給對方開了一張紅字信息表,對方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說稅交多了,需要重新再增加勾選發(fā)票,我將進項抵扣發(fā)票反統(tǒng)計,反撤銷時,沖紅那張發(fā)票就勾選不上了?請問這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進項稅抵扣發(fā)票那里操作?
老師,我司是一般納稅人,11.28號客戶開給我們一張電子專票,今天12.1號跨月才發(fā)現(xiàn)開錯了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進項稅的,那如果今天讓客戶紅沖這張發(fā)票重新開的話,就變成了12月的發(fā)票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進項稅嗎?
4月份申報3月份的增值稅,是一般納稅人,進項已經(jīng)進行勾選,附表二也彈出來進項發(fā)票數(shù)據(jù),稅務(wù)說票表比對不通過,會不會是勾選未抵扣了,如果忘記抵扣進項發(fā)票,過了申報期還有解決的辦法嗎?
老師,一般納稅人,比如4月取得2張進項票,5月已經(jīng)勾選抵扣,申報完了,還沒扣增值稅,因退貨對方5月紅沖一張進項票,這樣子我要重新勾選抵扣嗎?還是紅沖的進項到6月再轉(zhuǎn)出?
老師,我想問一下 在4月份開的4張成品油發(fā)票,然后把對應(yīng)的成品油進項勾選認證了,不是抵扣了增值稅嗎?然后他5月把之前開的銷項 紅沖了完了,然后重新開了正確的3張,那么這個月他不就沒有進項抵扣了么?那這個是怎么弄?交稅?
老師您好,請問計算車間人工工時,是從什么節(jié)點計算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個步驟確認開始時間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個件,我們走維修是13個點嗎
老師,交接時前任會計給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對不上,請問老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細啊,錄一個總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個人借款,那么將來公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來公司就不用還錢了?
請問,電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來的發(fā)票(管理費和社保費)入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來給他換個件再重新發(fā)給他,這個我們跟他簽什么合同,我們怎么給客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細那邊無數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對后把和相對應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣
如圖,對方現(xiàn)在發(fā)來讓我確認,我報完稅了,還能確認嗎
可以確認的,下個月申報才進項轉(zhuǎn)出
那就是6月申報5月的時候才轉(zhuǎn)出嗎
是的,就是那個意思的
好的,或者這月5月更正申報,撤銷勾選也行對吧?這月不抵進去
不影響上月的申報,只影響5月的申報的
但是那張重新給不勾選,到時就不用轉(zhuǎn)出了吧?
上月己經(jīng)勾選抵扣的不用管了,下月申報時把這個收到的紅字發(fā)票做進項轉(zhuǎn)出就完事