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老師,我發(fā)現(xiàn)9月里有一張成本票對方開錯了,但9月已經(jīng)勾選抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在需要對方作廢掉,我這邊怎么處理呢?步驟是1.發(fā)起紅字信息2.做做原分錄負(fù)數(shù)3,在本月申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額是這張發(fā)票上的稅額,就這些步驟對嗎?老師

2023-11-15 15:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-15 15:59

對的,是的,是這么做的。

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對的,是的,是這么做的。
2023-11-15
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-01-15
同學(xué),你好 用紅字信息表作為附件
2021-10-21
你好,去更正修改之前的增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出刪除。
2024-04-28
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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