你好,不需要,明細(xì)科目直接寫社保就行了
老師 我計提工資和社保的分錄:借:管理-開辦費-職工工資 借:管理-開辦費-社保費(單位部分)315.10 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-生育保險21.6 貸:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險293.5 這樣做對嗎?你幫我看看
老師,請問計提社保,醫(yī)保時,分錄需要分開嗎?如,借:管理費用-養(yǎng)老保險,管理費用-失業(yè)保險,管理費用-工傷保險,管理費用-醫(yī)保(單位承擔(dān)部分),貸:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老,應(yīng)付職工薪酬-失業(yè),應(yīng)付職工薪酬-工傷,應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保(單位承擔(dān)部分)
公司內(nèi)賬。,像計提社保。, 我借:管理費用-社會保險費-單位部分, 借:銷售費用-社會保險費-單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 還是借管理費用-養(yǎng)老保險- 單位部分 借:管理費用。醫(yī)療保險單位部分 借:銷售費用-養(yǎng)老保險-單位部分 借:銷售費用-醫(yī)療保險單-位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 哪樣好一點?
老師我們財務(wù)經(jīng)理要求計提工資和社保,社保要求計提明細(xì)分錄是不是這樣的 借:管理費用/社保費企業(yè)部分/養(yǎng)老保險/醫(yī)療保險/工傷保險/失業(yè)保險 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社會保險費 是這樣做嗎? 工資計提分錄如下 借:管理費用/工資/基本工資/績效工資/獎金/等等 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 這樣做對嗎
老師,公司全額承擔(dān)社保的會計分錄,這樣做對嗎? 計提社保 借:管理費用——社保(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保-養(yǎng)老 社保-工傷 社保-失業(yè) 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保-養(yǎng)老 (公司部分) 社保-工傷 社保-失業(yè) 營業(yè)外支出(個人部分) 貸:銀行存款
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
就是社保醫(yī)保都記在借:管理費用-社保(單位承擔(dān)),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位承擔(dān)部分),就可以了,不用分太細(xì)?
是的,你的理解是正確的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利