是的 大部分地區(qū)是按季度申報(bào)
老師好,每月納稅申報(bào),是不是從9月份及以后,財(cái)務(wù)報(bào)表可以不用每月提交了?9月份的沒有這項(xiàng),只有綜合申報(bào)表,里面有增值稅申報(bào),謝謝。
21.1-11月公司報(bào)稅都是0申報(bào),12月份開錯了一張發(fā)票11萬未作廢,銷項(xiàng)超出11萬要交增值稅,22.1月份紅沖之后,這張發(fā)票增值稅已交,可不可以留底以后月份繼續(xù) 意思是交增值稅每月從這里面扣(這是跨年了)還有沒有其它補(bǔ)救辦法?謝謝[流淚][流淚]
老師,6月份開始有開發(fā)票,只申報(bào)了增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表都是零申報(bào),現(xiàn)在補(bǔ)記賬憑證可以全部做在9月份嘛?
老師,公司9月份產(chǎn)生增值稅,10月份申報(bào)時沒錢交,欠稅。在11月8號申報(bào)了10月份的申報(bào)表沒有產(chǎn)生增值稅,9月份的欠稅在11月10號補(bǔ)繳了,是不是要在10月份的申報(bào)表里的“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”34欄那里把這個補(bǔ)繳稅款填上?我忘記填了,現(xiàn)在11月的申報(bào)表里出現(xiàn)了這個問題,我要怎么解決?
老師,請問因發(fā)票異常進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在是9月份,稅局要求轉(zhuǎn)出到3月份,3月份的增值稅申報(bào)表修改了,以后月份的增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)會自動累計(jì)嗎?同期的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更改?
請解答下A選項(xiàng),不是很懂
暫估成本什么意思,為什么要暫估成本,怎么做賬
小規(guī)模納稅人成本票怎么算啊 比如是10萬的票 ,要多少的成本票才合理
老師請問下,高新復(fù)審,對于RD來說,有沒有一定每年幾個RD才符合嗎?
下載學(xué)習(xí)軟件財(cái)務(wù)軟件要怎么下載
您好老師,我們公司是軟件服務(wù)企業(yè),因?yàn)檫\(yùn)維的項(xiàng)目比較多,員工出差的費(fèi)用比較多,但是除了住宿費(fèi)和高鐵票,飛機(jī)票,其他的餐費(fèi),市內(nèi)交通一般都沒有發(fā)票,之前我們的標(biāo)準(zhǔn)是不超過300的都給報(bào)銷,但是得提供發(fā)票,我想要問的是能不能我們制定給標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一補(bǔ)助是100元,然后剩余的提供200元的發(fā)票,我們在報(bào)銷單上直接寫差旅費(fèi)補(bǔ)助幾天(具體時間段)這100元是不是就不用提供發(fā)票了,而且也不用并與工資申報(bào)個稅
老師好!上電腦實(shí)操,我沒有電腦,只有筆記本電腦,可以上嗎?
老師,請教一下,公司購買房產(chǎn),涉及交哪些稅?開購進(jìn)票是幾個點(diǎn)的票?
老師,我們每個月做賬的時候那些單據(jù)整理的時候有什么順序嗎,一般是先做費(fèi)用報(bào)銷,再做付貨款,收貨款等等謝謝嗎,第一次做不懂
老師你好,我們是個體戶,今年開始查帳征收,如果老板不拿工資,但是交社保,這個報(bào)個稅的時候怎么填寫