需要更正3月及以后的申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表同樣要修改的
稅務(wù)局要求做2019年9月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是直接在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫就可以了嗎?十月份的增值稅申報(bào)表還需要改嗎。
公司取得兩張異常憑證是在21年8月份,但是稅務(wù)通知書(shū)是在7月份,按稅務(wù)局要求在電子稅務(wù)局更正了8月份增值稅報(bào)表作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在7月份如何申報(bào),申報(bào)的時(shí)候顯示異常憑證與申報(bào)數(shù)據(jù)不符,對(duì)比異常
稅務(wù)局要求更改年底12月份的增值稅申報(bào)表,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,這個(gè)怎么改呀?有操作流程嗎?
3月份的時(shí)候誤把一張苗木發(fā)票3%的稅率計(jì)算9%來(lái)計(jì)算了 7月份才發(fā)現(xiàn)??梢栽谏陥?bào)7月份增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎 還是要更正申報(bào)
老師:請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,7月份收到一張專票,我忘記了,遭抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在8月份申報(bào),發(fā)現(xiàn)了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我這種更改7月份增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有滯納金沒(méi)有?可以在8月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
那如果以后發(fā)票解除異常,是再勾選認(rèn)證還是改報(bào)表呢?
不需要的了,以后正常抵扣就行