金額大嘛 不大的話做費(fèi)用里面的 管理費(fèi)用

老師我公司去年裝修購(gòu)進(jìn)了固定資產(chǎn),當(dāng)初是含有設(shè)計(jì)費(fèi)的,后面安裝好了筆轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn),今年該公司又把設(shè)計(jì)費(fèi)給退回來(lái),我現(xiàn)在收到錢要怎么弄,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎,要沖紅之前進(jìn)的那筆嗎,既然已進(jìn)固定資產(chǎn)了那折舊的要減出嗎,這些分錄該怎么做
這是公司購(gòu)買的電視要入固定資產(chǎn)賬務(wù)怎么做呢?需要安裝的,我們是一般納稅人?,F(xiàn)在已經(jīng)安裝好了開始使用了。
老師,我們單位之前安裝的監(jiān)控系統(tǒng)我已經(jīng)計(jì)入固定資產(chǎn),可現(xiàn)在又發(fā)生了一筆安裝費(fèi)用,我該怎么做賬
老師2021年我單位有一筆辦公費(fèi)是給單位安裝的攝像頭,審計(jì)來(lái)查賬說(shuō)應(yīng)該錄固定資產(chǎn),想問(wèn)一下您這筆錢怎么做更正分錄呢?在2021年已經(jīng)結(jié)賬了
老師,我們公司之前設(shè)備已經(jīng)安裝好,賬務(wù)處理也在固定資產(chǎn)卡片里,現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)又加裝了一個(gè)部件,金額12000,是單獨(dú)入固定資產(chǎn)嗎
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開剩下的180萬(wàn),開完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問(wèn)一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒(méi)有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


如果是追加的,要怎么記
在建工程 之前的需要轉(zhuǎn)到在建工程 然后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)