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老師2021年我單位有一筆辦公費是給單位安裝的攝像頭,審計來查賬說應該錄固定資產,想問一下您這筆錢怎么做更正分錄呢?在2021年已經結賬了

老師2021年我單位有一筆辦公費是給單位安裝的攝像頭,審計來查賬說應該錄固定資產,想問一下您這筆錢怎么做更正分錄呢?在2021年已經結賬了
2022-09-20 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-20 09:53

老師麻煩看下,謝謝

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快賬用戶7871 追問 2022-09-20 09:55

老師這是安裝攝像頭的合同和明細,能幫我看下那個必須入固定資產嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-20 10:03

這個五千以上的可以計入固定資產

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快賬用戶7871 追問 2022-09-20 10:07

那這筆錢怎么做更正分錄呢?在2021年已經結賬了

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齊紅老師 解答 2022-09-20 10:11

同學你好 之前計入哪里呢

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快賬用戶7871 追問 2022-09-20 10:13

辦公費里

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快賬用戶7871 追問 2022-09-20 10:17

當時考慮的是因為,安這個攝像頭,價格都很少,單價都是幾百塊錢幾百塊錢的,完了還有它的施工費,還有輔助材料兒費,所以說就都給它放到辦公費里了,沒走固定資產,每個東西都不是很貴。

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齊紅老師 解答 2022-09-20 10:18

同學你好 是什么會計準則呢

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快賬用戶7871 追問 2022-09-20 14:52

老師是事業(yè)單位

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齊紅老師 解答 2022-09-20 15:06

同學你好 計入事業(yè)支出

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老師麻煩看下,謝謝
2022-09-20
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2022-08-26
你好,學員,這個資產所有權是你們嗎
2023-09-02
借累計折舊,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤,借固定資產,負數,貸其他應付款 負數,
2020-12-22
同學你好 這個可以的 2.可以掛往來的 做代收代付的就行了
2021-03-22
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