您好,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支來調(diào)平就可以

請教一下我們公司要注銷,但是其他應(yīng)付款有余額。稅務(wù)局老師讓調(diào)平避免交稅。我們應(yīng)該怎么調(diào)啊
提問#期末應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項稅額,銷銷稅額有余額怎么調(diào)賬
應(yīng)交稅費-未交增值稅期末余額為-0.02元,老師我要怎么調(diào)平了呢
公司注銷,固定資產(chǎn)需要清理,怎么做分錄?其他應(yīng)付有余額怎么調(diào)賬?期末余額,應(yīng)交稅費貸4352.58,減免稅額借1564.45,未交增值稅借2619.82,應(yīng)該怎么把應(yīng)交稅費調(diào)平
老師,問一下公司想要注銷應(yīng)付賬款有余額,怎么平賬呢?
老師,我們有4個員工,做幾年了,這個月離職,社保也交到10月底,11月她們又上了一個月班,我按工資薪金申報可以嗎?就是沒有交社保了,會不會有什么風(fēng)險
老師,開了外經(jīng)證,但是建筑發(fā)生地沒有核個稅,我就沒有申報個稅,有沒有問題呢?
老師:單獨給一項目做賬,這項目審計要,那我想問的這項目的財報中的利潤表用填數(shù)嗎?因為沒有開票還沒有確認(rèn)收入
購買方支付貨款給總公司 ,分公司開票給購買方可以嗎?
老師好,我單位購進(jìn)一批文具店,供貨商嫌發(fā)票明細(xì)太多,不給全開,只按一部分的開,總金額和合同能對上,就是明細(xì)對不上,這有什么風(fēng)險
發(fā)票開出來沒收到錢需要擺在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一項
老師,別人欠我們的錢一直付不了,說他們公司沒錢,發(fā)票開了這樣長期掛賬到最后有影響嗎
當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資,工資不需要計提嗎
建筑勞務(wù)稅率是多少呢
公司是母女兩人持股,后來女兒想把股權(quán)轉(zhuǎn)移給母親,改成母親一人持股,這種情況可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?稅務(wù)局會同意嗎
分錄怎么寫呀
借:應(yīng)交稅費
貸:營業(yè)外收入
調(diào)賬的話就是這樣的
借方掛應(yīng)交稅費下面那個科目
這個是你們留底稅吧,
借:成本或費用
貸:應(yīng)交稅費