您好 預繳的沒有對應繳納增值稅吧
你好,老師,異地預交的增值稅附加稅,我這個月申報的時候增值稅已經(jīng)遞減了,剩余應交的附件稅我又抵減了原先預交的附加稅了這咋辦
房地產(chǎn)企業(yè)預交增值稅,已經(jīng)填完預交申報表了,附加稅也根據(jù)預交的增值稅繳納了現(xiàn)在要0申報增值稅,為什么會出現(xiàn)這個情況?附加稅怎么有數(shù)
老師,我申請延期預交了5000元增值稅,銷項稅額839161.75,進項稅額8458.55,申報增值稅時要交830703.2,我交附加稅是減掉5000元預交的數(shù)交嗎?
老師,我這邊要交增值稅830703.2元,我申請延期的時候預交了5000元增值稅,現(xiàn)在申報附加稅申報表里自動生成的數(shù)是已經(jīng)減了5000元增值稅的數(shù)。附加稅到底是按哪個數(shù)交?
上個月異地按次預交了增值稅3000元,附加稅360元,本月申報的時候,增值稅及附加稅附表4上,沒有自動帶出數(shù)據(jù),手動填寫的數(shù)據(jù)的話,預繳這塊是寫本期發(fā)生增值稅,還是增值稅和附加稅的合計數(shù)據(jù)?
計提并繳納印花稅要不要結轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
附加稅是按830703.2*12%交,還是按825703.2*12%交,有點暈
附加稅是應該按830703.2*12%交
那為什么附加稅申報表里自動生成的數(shù)是按已經(jīng)減掉5000元的增值稅825703.2*12%取數(shù)的
附加稅根據(jù)您現(xiàn)在實際繳納的取數(shù)的 不可以自己修改嗎?
沒試過能不能修改
應該可以修改的 因為5000對應也該繳納附加稅