你好 你的附加稅多交了是嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),一般計(jì)稅,在異地預(yù)交2%增值稅,同時(shí)預(yù)交的附加稅,假設(shè)當(dāng)月無(wú)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月申報(bào)時(shí)交7%增值稅,7%增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅能抵減異地預(yù)交的附加稅嗎?
你好,老師,異地預(yù)交的增值稅附加稅,我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候增值稅已經(jīng)遞減了,剩余應(yīng)交的附件稅我又抵減了原先預(yù)交的附加稅了這咋辦
老師,我這邊要交增值稅830703.2元,我申請(qǐng)延期的時(shí)候預(yù)交了5000元增值稅,現(xiàn)在申報(bào)附加稅申報(bào)表里自動(dòng)生成的數(shù)是已經(jīng)減了5000元增值稅的數(shù)。附加稅到底是按哪個(gè)數(shù)交?
老師.請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅之前會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候提了稅金及附加,之后我開(kāi)票了,用之前預(yù)交的附加稅抵了再交剩余的附加稅,我該怎么做賬務(wù)處理呢?
8月中申報(bào)了異地增值稅及附加稅,稅期前才繳納異地稅,稅期前在電子稅務(wù)局申報(bào)稅費(fèi)時(shí),可以抵減異地增值稅及附加稅,那么8月份月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),抵減的預(yù)繳附加稅怎么做帳呢?借:銷(xiāo)項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng)、預(yù)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,那還有抵減了的附加稅放哪個(gè)科目呢?
24 年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本高應(yīng)該怎么辦?
鋁電池免消費(fèi)稅的政策是哪個(gè)
老師新成立的公司多久可以升為a級(jí)納稅人呀
老師,我開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,車(chē)子是上的別人的戶,我收的錢(qián),現(xiàn)在要開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,可以以我的名義開(kāi)嗎,還是要以戶主的名字開(kāi)呢
老師,集團(tuán)公司報(bào)表合并怎么做
請(qǐng)問(wèn)租賃房子,租賃雙方都要交什么稅
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)可以作廢嗎
請(qǐng)問(wèn)下 這個(gè)清卡失敗是什么原因呢
老師,開(kāi)紅字發(fā)票,普票我是銷(xiāo)售方,必須先填紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎,還是直接紅字發(fā)票開(kāi)具
老師,我想問(wèn)一下掛靠項(xiàng)目,收款時(shí)對(duì)方以發(fā)工資的形式支付,公司寫(xiě)收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書(shū),和自己公司的項(xiàng)目,也是對(duì)方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個(gè)個(gè)稅是我們公司申報(bào)還是對(duì)方公司申報(bào)?
七月份異地交的增值稅附加稅,今天申報(bào)的時(shí)候預(yù)交的增值稅全都抵扣了,還要交四百多的增值稅,然后產(chǎn)生了五十多分附件稅,可是我申報(bào)的時(shí)候填那個(gè)本期已交附加稅了, 然后附加稅申報(bào)的是零
那你少交了 你應(yīng)該根據(jù)四百多交附加稅
你看你有更正申報(bào)嗎
增值稅我都已經(jīng)申報(bào)扣款了 明天還能更改不
明天不能修改 報(bào)稅期截止到17號(hào)
那下個(gè)月在電子稅務(wù)局上補(bǔ),交還是去稅局補(bǔ)交
你明天更正得去稅務(wù)局 有滯納金了
早上好老師需要帶啥東西呀
紙質(zhì)的報(bào)表 公章 身份證
稅務(wù)是不是公戶銀行卡和現(xiàn)金都行 報(bào)表是不是平時(shí)交附加的表
現(xiàn)金不可以 銀行卡可以 是