你好 借:庫存商品或原材料(關(guān)稅)??, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),? ?貸:銀行存款 需要進(jìn)口增值稅專用繳款書,進(jìn)口關(guān)稅繳款書,銀行回單
海關(guān)退稅的,有一張海關(guān)進(jìn)口增值稅發(fā)票,還有一張海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅,這個(gè)關(guān)稅需要怎么做賬啊
海關(guān)進(jìn)口增值稅中的完稅價(jià)格是怎么計(jì)算的呢?還有這個(gè)海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅的完稅價(jià)格又是怎么計(jì)算的呢?
老師,進(jìn)口增值稅和關(guān)稅怎么做分錄?是不是應(yīng)該還有個(gè)進(jìn)口海關(guān)完稅憑證什么的?
老師,海關(guān)進(jìn)口增值稅怎么做賬,怎么錄分錄啊!
甲公司為增值稅一般納稅人。2021年4月從國(guó)外進(jìn)口一批貨物。,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為2,00萬元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。則該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅是多少。
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
我銀行回單有兩筆進(jìn)口增值稅和進(jìn)口關(guān)稅繳納的。是不是一定要拿到進(jìn)口增值稅專用繳款書?這個(gè)到哪可以拿到?
你好,是的,需要去進(jìn)口海關(guān)取得?
銀行回單上寫的是國(guó)庫待結(jié)算款項(xiàng)_暫收款,這筆款應(yīng)該是繳納得吧,不會(huì)退了吧
你好,是的,是這樣的?
銀行繳納關(guān)稅和增值稅怎么做分錄
你好 借:庫存商品或原材料(關(guān)稅)??, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(增值稅),? ?貸:銀行存款
8月份的,可以到9月份抵扣吧,因?yàn)槲覜]拿到,這個(gè)沒問題吧
你好,8月份的,可以放到9月份抵扣的
老師,還問一下,就是這個(gè)進(jìn)口只有這個(gè)進(jìn)口增值稅專用繳款書,沒有什么發(fā)票之類得吧
你好,是的,是這樣的 。 進(jìn)口增值稅專用繳款書,就是進(jìn)口環(huán)節(jié)的憑證,用這個(gè)入賬就是了