你好,進口關稅計入進口貨物成本核算,借;庫存商品等科目,貸;銀行存款
老師,廣告店開票明細“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請問這種算貨物收入還是服務收入?
老師單位有一臺車,準備賣給法人,法人再轉(zhuǎn)租給企業(yè),這樣操作可以?
補提的是24年的工資老師麻煩咨詢一下,企業(yè)匯算清繳24年時,25年補提了6萬的工資,如果在匯算報表工資調(diào)整項填入,相當于24年的利潤總額沒有變化,是什么情況,按理應該是利潤減少了的,這樣所得稅依然是按沒有調(diào)整之前交的。麻煩老師幫忙解答一下?
支付的公司股權收購款如何進行賬務處理
老師你好,如果題目說明可重分類進損益的其他綜合收益,最后結轉(zhuǎn)就直接轉(zhuǎn)投資收益嗎
請問老師,24年有2家企業(yè),一家錢打了發(fā)票還沒開,有一家票開了錢還沒打,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
老師我現(xiàn)在25年報稅平臺修正24年笫四季度財務報表可以嗎,讓笫4季度報表與24年財務報表年報一致
私域商城(網(wǎng)上買賣)獲取中間查,買賣都沒有開票,也沒有進出對公賬戶,如何做稅務處理和做賬啊,老師
公司付款給客戶一筆貨款,貨收到了,但是發(fā)票一直沒有開,讓供應商開,一直不開,如果最終都沒有收到發(fā)票,這個最后賬務要怎么處理?
那我?guī)齑嫔唐方Y轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本不是對不上了
你好,你結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的金額還需要包括關稅 你認為對不上的地方是哪里呢?
因為我做了進銷存的商品,我要是計入庫存商品,那不就是跟庫存對不上了 ,
還有一個問題,就是我公司繳納海關稅票錢,交給別人的公司,別的公司交中介公司代辦,但是海關稅票是中介公司跟我公司的名字,我這樣做到不會導致賬不平嗎
你好,進口關稅本來就計入進口商品成本,計入庫存商品核算,沒有與庫存對不上啊
那我是海關增值稅票跟關稅票,那不就是,借 庫存商品,應交稅費-(進項稅,貸 應付賬款
我是做兩筆的,在銀行流水看到對應的,就是借 應付賬款,貸銀行存款 這樣可以嗎
你好,是的,是這樣處理的
還有一個問題,就是我公司繳納海關稅票錢,交給別人的公司,別的公司交中介公司代辦,但是海關稅票是中介公司跟我公司的名字,我這樣做到不會導致賬不平嗎
你好,海關稅票是中介公司跟我公司的名字,以哪個公司取得發(fā)票原件入賬,不會導致賬不平的
但是我付錢出去是付給另一個公司的,開票進來就是中間公司跟我公司
你好,這樣(我付錢出去是付給另一個公司的,開票進來就是中間公司跟我公司),你付款的時候通過其他應收款核算,然后取得發(fā)票沖銷其他應收款就是了
用公賬付款的那公賬流水就 會不平了
你好,不會導致公戶不平的
我還是有點不懂,就是我用公賬付錢給B公司,然后B公司轉(zhuǎn)給C公司代理海關稅票,那海關稅票有C公司跟我公司的名稱,那我會計分錄應該怎么做才合適呢
你好 我用公賬付錢給B公司,借;其他應收款,貸;銀行存款 取得發(fā)票,借;庫存商品等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;其他應收款
不用做到應付賬款對應的公司名稱嗎?那我付款的時候,例如人民幣轉(zhuǎn)付美元,有對應的差額呢,這個應該怎么做啊
你好,不用做到應付賬款的 差額計入財務費用——匯兌損益科目核算
就是我按照銀行流水付款的時候,就是借其它應收款,貸銀行存款,取 的發(fā)票的時候就是借 庫存商品 應交稅費 財務費用-匯兌損益,貸 其它應收款 ,是這樣的嗎
你好,是的,是這樣處理的