你好,貨收到嗎?增值稅進口繳款書收到嗎?如果是的話,借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。

8.31號,扣繳了進口關稅,進口增值稅。 9.1號出的進口報關單 明天9.9號才能到倉 請問,做8月的賬務, 扣繳進口關稅,進口增值稅 只能做預付賬款了,是嗎? 只能等到9月才能做 原材料的入賬 這邊需要一個過渡科目 對吧?
預扣進口關稅,預扣進口增值稅 該怎么做賬? 借:預付賬款 貸:銀行存款 那進口增值稅,該如何體現(xiàn) 發(fā)現(xiàn),我的進項稅額,不對 一查,是進口增值稅,沒入對科目
購買進口機床的時候借庫存商品 1585421.9借應交稅金-待抵扣進項增值稅191872.78貸應付賬款1777294.68。 繳納進口增值稅關稅的時候借應交稅金-待抵扣進項增值稅191872.78借庫存商品-進口關稅109477.44貸銀行存款301350.22。 可是如果這樣的話,在統(tǒng)計憑證科目的時候,”應交稅金“豈不是變成191872.78*2了,這樣對嗎?
老師您好,請問進口貨物,收到海關繳款書,進項稅額會抵扣掉。我的分錄是 借,庫存商品 應交稅費 應交增值稅 進賬稅額 貸,應付賬款 然后銀行扣繳的進口增值稅,分錄怎么寫?
我現(xiàn)在收到一批進口貨物 我繳納了進口的增值稅和關稅 那我改如何做賬呢 我繳納的進口增值稅和關稅 是借應交稅費 關稅 應交稅費 進項增值稅 貸銀行存款 但是我進口的貨物已經(jīng)到了 那我是不是要針對這批貨物做個業(yè)務?
廣告經(jīng)營部可以開現(xiàn)代服務,活動策劃費嗎
申請續(xù)貸中:納稅額度是什么意思?
老師你好,請問稅局說我們的原材料占資產(chǎn)比例大?應該怎么寫情況說明?
企業(yè)將個稅返還手續(xù)費發(fā)放給員工,員工需要繳納個稅嗎
老師給我出一份完整的計提工資、社保、公積金,和發(fā)放時的分錄
老師,有個企業(yè)2008年成立的,到現(xiàn)在固定資產(chǎn)沒有進行折舊過,這樣的應該怎么處理呀
出口退稅退的是進項稅嗎
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷售給供應商時出現(xiàn)質(zhì)量問題,退回來的產(chǎn)品直接回爐重造的,這部分原先做在產(chǎn)成品里面的數(shù)字,在沒有開票的情況下,怎么讓庫存變小啊
速賣通 亞馬遜等一些跨境電商店鋪,因為沒有報關,按內(nèi)銷做收入,請問這個所得稅報表中,要填出口收入嗎? 速賣通運費收到 的是形式發(fā)票,是否可以正常做費用,這個費用可以稅前扣除嗎?跨境電商店鋪還有一些其他費用,沒辦法取得境內(nèi)的發(fā)票。傭金廣告費等支出,怎么入成本? 支付的直播帶貨的達人傭金,都是個人且沒有公司,沒辦法取得傭金發(fā)票,這樣的情形,怎么列成本?
聽說2026年增值稅稅法修改了,公司與股東合伙人之間借款可以無息,不用視同銷售繳納增值稅了。想問一下有這個政策嗎?有的話是在第幾條?
這個庫存商品就是你的貨物成本加上關稅的。
庫存商品的入賬,我知道 按進口增值稅的完稅價格,來確定, 關稅按稅款金額,入庫存商品 貨沒收到 下月入倉 進口增值稅,進口關稅的繳款書,都收到了 所以,本月入賬 是這樣的 借:預付賬款(關稅) 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 貸:銀行存款 這樣對不對? 因為還沒到貨入倉,就先入的預付賬款 請問,這樣可以嗎?
你好,可以這么做的。
好 那下月入倉后, 沖關稅的預付賬款 借:庫存商品 貸:預付賬款 那增值稅,在哪個階段,這部分如何入庫存商品呢?
是的是的,增值稅可以抵扣的,就做了進項抵扣就可以啊,不需要做庫存商品。
是不是下月入倉后 直接按進口增值稅繳款書 入庫存商品 入往來?
按進口增值稅繳款書上的完稅價格,入庫存商品,入往來?
對的是的,借庫存商品貸預付賬款,可以的。