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購買進口機床的時候借庫存商品 1585421.9借應(yīng)交稅金-待抵扣進項增值稅191872.78貸應(yīng)付賬款1777294.68。 繳納進口增值稅關(guān)稅的時候借應(yīng)交稅金-待抵扣進項增值稅191872.78借庫存商品-進口關(guān)稅109477.44貸銀行存款301350.22。 可是如果這樣的話,在統(tǒng)計憑證科目的時候,”應(yīng)交稅金“豈不是變成191872.78*2了,這樣對嗎?

購買進口機床的時候借庫存商品 1585421.9借應(yīng)交稅金-待抵扣進項增值稅191872.78貸應(yīng)付賬款1777294.68。
繳納進口增值稅關(guān)稅的時候借應(yīng)交稅金-待抵扣進項增值稅191872.78借庫存商品-進口關(guān)稅109477.44貸銀行存款301350.22。
可是如果這樣的話,在統(tǒng)計憑證科目的時候,”應(yīng)交稅金“豈不是變成191872.78*2了,這樣對嗎?
2021-10-18 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-18 16:40

同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍等

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齊紅老師 解答 2021-10-18 16:57

你后面應(yīng)交稅費更為應(yīng)付賬款處理

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快賬用戶9844 追問 2021-10-18 16:58

老師請指出哪里更

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齊紅老師 解答 2021-10-18 17:01

你第2個分錄應(yīng)交稅費更改為應(yīng)付賬款

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快賬用戶9844 追問 2021-10-18 17:08

老師為什么這么改呢?從前的老師都教我這么寫的呀

老師為什么這么改呢?從前的老師都教我這么寫的呀
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齊紅老師 解答 2021-10-18 17:14

他這里給錯了,你那個應(yīng)交稅費做重復(fù)了,你在第一個賬戶處理,你把應(yīng)交稅費的金額就已經(jīng)放到了應(yīng)付賬款,你付錢的時候直接減少應(yīng)付賬款就行了,就不再單獨去除那個應(yīng)交稅費。

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快賬用戶9844 追問 2021-10-18 17:35

老師,那我是不是需要做一筆分錄調(diào)帳 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)交稅金?待抵扣進項增值稅。

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快賬用戶9844 追問 2021-10-18 17:38

老師,我把正確的分錄寫一下給您看一下。 購買時 借庫存商品 借應(yīng)交稅金?待抵扣進項增值稅 貸應(yīng)付賬款 繳稅時 借應(yīng)付賬款(待抵扣進口增值稅) 借庫存商品(進口關(guān)稅) 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-10-18 17:39

對的對的,這個樣子處理就沒問題了,爭取了。

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齊紅老師 解答 2021-10-18 17:39

正確了,這樣處理就沒問題了

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快賬用戶9844 追問 2021-10-18 17:39

老師我下面的分錄寫的對嗎?

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快賬用戶9844 追問 2021-10-18 17:40

謝謝老師指正

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齊紅老師 解答 2021-10-18 17:44

對的,下面的處理正確了

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同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍等
2021-10-18
一、對于進口關(guān)稅,直接計入庫存商品的采購成本。 二、對于進口增值稅,如果是一般納稅人,是可以直接憑海關(guān)完稅憑證,抵扣進項稅。只抵扣一次,不存在抵扣2次。
2021-10-18
你好,沒錯的就是這么做的
2023-05-18
同學(xué)你好 對的 這樣做就可以的
2021-10-22
同學(xué)你好 第二個貸方要做 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后第三個分錄做 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
2023-02-22
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