同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍等
購買進口機床的時候借庫存商品 1585421.9借應(yīng)交稅金-待抵扣進項增值稅191872.78貸應(yīng)付賬款1777294.68。 繳納進口增值稅關(guān)稅的時候借應(yīng)交稅金-待抵扣進項增值稅191872.78借庫存商品-進口關(guān)稅109477.44貸銀行存款301350.22。 可是如果這樣的話,在統(tǒng)計憑證科目的時候,”應(yīng)交稅金“豈不是變成191872.78*2了,這樣對嗎?
老師,我購進的時候做借庫存商品,應(yīng)交稅費待認證進項稅,貸銀行存款,我轉(zhuǎn)出第一,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出,第二,借應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費未交增值稅,第三是結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅,這樣就對了吧
老師,不得抵扣進項的分錄 ①取得專票 借庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸銀行存款 ②稅務(wù)機關(guān)認證 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 ③進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 老師這個分錄對嗎?②跟③這個后面的(進項稅額)跟(進項稅額轉(zhuǎn)出)他兩也沒相抵?。?/p>
老師,進口貨物,庫存商品金額按進口海關(guān)增值稅發(fā)票的完稅價格嗎, 分錄為借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款, 扣款增值稅分錄為 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額, 付貨款的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這些分錄正確嗎老師
外貿(mào)用于出口退稅的進項票,入賬時, 還是借庫存商品,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進行稅額)貸 應(yīng)付賬款 這樣入賬嗎
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
你后面應(yīng)交稅費更為應(yīng)付賬款處理
老師請指出哪里更
你第2個分錄應(yīng)交稅費更改為應(yīng)付賬款
老師為什么這么改呢?從前的老師都教我這么寫的呀
他這里給錯了,你那個應(yīng)交稅費做重復(fù)了,你在第一個賬戶處理,你把應(yīng)交稅費的金額就已經(jīng)放到了應(yīng)付賬款,你付錢的時候直接減少應(yīng)付賬款就行了,就不再單獨去除那個應(yīng)交稅費。
老師,那我是不是需要做一筆分錄調(diào)帳 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)交稅金?待抵扣進項增值稅。
老師,我把正確的分錄寫一下給您看一下。 購買時 借庫存商品 借應(yīng)交稅金?待抵扣進項增值稅 貸應(yīng)付賬款 繳稅時 借應(yīng)付賬款(待抵扣進口增值稅) 借庫存商品(進口關(guān)稅) 貸銀行存款
對的對的,這個樣子處理就沒問題了,爭取了。
正確了,這樣處理就沒問題了
老師我下面的分錄寫的對嗎?
謝謝老師指正
對的,下面的處理正確了