你好,說的對,關(guān)稅先計入在途物資,9月再轉(zhuǎn)入原材料核算
你好老師,請教進口業(yè)務(wù)的突發(fā)狀況:進口一批葡萄柚,運輸中船只有問題進行停修,導(dǎo)致延期1個月到達,到后進行清關(guān)繳關(guān)稅及增值稅,海關(guān)放行,開柜驗收時發(fā)現(xiàn)大部分柚子被凍傷,立即整批折價處理了庫存,事后海關(guān)卻要求提供船公司的溫控報告,由于船公司不配合拿不到報告以致于批文核銷審核未通過,這種情況下賬務(wù)如何處理,增值稅能否正常抵扣,海關(guān)未通過是否能銷售處理,能否提供處理方法,謝謝!
8.31號,扣繳了進口關(guān)稅,進口增值稅。 9.1號出的進口報關(guān)單 明天9.9號才能到倉 請問,做8月的賬務(wù), 扣繳進口關(guān)稅,進口增值稅 只能做預(yù)付賬款了,是嗎? 只能等到9月才能做 原材料的入賬 這邊需要一個過渡科目 對吧?
做進口貨品的入賬。 收到了合同,進口增值稅專用繳款書、進口關(guān)稅繳款書。報關(guān)單 報關(guān)單上的成交方式是EXW, 單列了運費人民幣價格,保費的費率,雜費的人民幣價格 做憑證時,入了原材料,按進口增值稅專用繳款書,上面的完稅價格,入的原材料 借:原材料 貸:銀行存款(扣進口關(guān)稅) 貸:銀行存款(扣進口增值稅) 貸:應(yīng)付賬款 有個疑問,按照合同價5W多歐*進口增值稅的匯率7.2371,算出的往來只有369271.58,怎么入賬后,推出的往來有33W多 這是什么原因呢? 本來運費、雜費、保費,是不掛往來的。 這個入賬的33W的往來,正確嗎?
請教下關(guān)于進口業(yè)務(wù)。進口報關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財務(wù)公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權(quán),即使進項稅繳款書開給A,但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務(wù)公司,另一種說法是: A可以不充當“純代理”(即進口買賣的業(yè)務(wù)實際是B在做,不是A來做); A應(yīng)該要充當“代理進口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當于對境內(nèi)銷售,再給B開具國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅,來抵扣銷售開具給B的國內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
外貿(mào)公司5月出口一批貨物(已做暫估入庫),6月收入待確認,未收匯,已開出口發(fā)票,但6月進項票未收到,同時6月支付了貨款,對方7月1號給我們開了進項票, 確認收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本, 我是沖銷暫估后,直接做 借:庫存商品 ??????應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) ??????貸:應(yīng)付賬款/銀行存款: 借:應(yīng)收賬款等 ???????貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ???????貸:庫存商品 還是需要繼續(xù)暫估,等七月再重做呢? 因為7月需要預(yù)繳企業(yè)所得稅 那我6月還需要做以下這筆分錄嗎?或許有更優(yōu)的選擇? 貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ???????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
老師,個人在國際網(wǎng)站賣貨,收到美金體現(xiàn)到自己卡里,要繳納個稅之類嗎
甲方給我們代發(fā)工資 甲方有沒有權(quán)利把這部分入他們自己的成本
今天可以中級報名了嗎
老師辛苦,您看一下我填的這個主表的地方,金額對嗎?
請問老師,我司客戶方是美國公司,美國公司采購我司一批貨架,這批貨是發(fā)往日本(最終使用方),報關(guān)的話肯定是國內(nèi)到日本,但客戶方為美國公司,恐怕支付費用也是美方支付我司,那這樣符合出口退稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人出口報關(guān),不涉及退稅吧
外貿(mào)出口,exw方式1000,國內(nèi)運費100。報關(guān)單商品價格也是1000,雜費填的運費100。收入發(fā)票是按照1000嗎?運費是賣方代收代付,買方已經(jīng)支付1100到賬。這單退稅有沒有問題呢??吹絜xw不管運費。那這單已經(jīng)發(fā)生怎么處理呢
老師,您好!請教您 本企業(yè)是挖機租賃公司,我們的成本是油費,人工,修理費,還有外請租挖機。 但由于建棚子放挖掘機和輪胎配件等,購買了一批鋼材請了工人建,請問老師,買的鋼材發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,工商年檢1到3月有人參保,12月沒有參保人,還需要填人數(shù)嗎
老師,您好,我接手的一個公司,才知道,四月份的個稅還沒有在自然人扣繳端申報,這種情況,是可以直接在軟件里面選擇4月份,進行補申報,還是要讓稅務(wù)那邊修改后臺,我才能補申報4月個稅?
賬務(wù)里面, 沒看到在途物資,這個科目 但是之前的會計, 設(shè)置了預(yù)付賬款-海關(guān)進口稅費預(yù)扣 這個科目 可以,用這個嗎?
也可以的,到時沖減預(yù)付
謝謝老師的解答
不客氣,麻煩給予五星好評