同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? 貸:管理費(fèi)用
老師您好,上一年在做差旅費(fèi)報(bào)銷的賬務(wù)處理時(shí),住宿費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額忘記做抵扣,請(qǐng)問在今年如何做賬務(wù)調(diào)整?
老師你好,去年做費(fèi)用發(fā)票時(shí),稅務(wù)上該發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)做了抵扣,賬務(wù)上卻入了費(fèi)用?我怎么調(diào)整?
老師,去年做賬德時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票都做到管理費(fèi)用里的,今年查出來了,該怎么調(diào)整賬目呢
去年的發(fā)票,已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,也做成了費(fèi)用。但是進(jìn)項(xiàng)稅額沒用做進(jìn)去。今年怎么調(diào)賬。
對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張去年費(fèi)用票未入賬,但是當(dāng)時(shí)這張票的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了我該怎么做賬調(diào)整
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
老師你好入職時(shí)間是五月一日,個(gè)稅申報(bào)時(shí)間應(yīng)該是六月對(duì)嗎
老師,員工出差通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會(huì)計(jì)分錄分別是啥
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會(huì)顯示出來不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計(jì)數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會(huì)顯示在增值稅申報(bào)表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報(bào),是直接手動(dòng)把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請(qǐng)教下,收到保理費(fèi)和支付保理費(fèi),銀行直接把貼息費(fèi)扣了,支付保理費(fèi)時(shí)開了一張專票,這兩筆分錄怎么寫
跨年了。這樣做可以嗎?
這個(gè)可以的? ?沒有問題哦
那如果用以前年度損益調(diào)整 怎么做喃?
這個(gè)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi) ? ?貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ? ? ?貸:盈余公積 ? ? ? ? ?利潤分配-未分配利潤
老師。這樣的話。以前年度損益調(diào)整。平不到呀?
平的啊? ? 第一個(gè)分錄? 在貸方 后面兩個(gè)? ?在借方的? ?
懂了。謝謝老師
不客氣,如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝