一季度有計(jì)提增值稅與附加稅吧
老師,上任會計(jì)繳納了上年度第四季增值稅及附加稅,還有今年一季度的增值稅及附加稅沒有計(jì)提,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提我分錄如何做呢
老師好,請問一般納稅人公司繳納印花稅會計(jì)分錄是什么?借:管理費(fèi)用—印花稅 貸:銀行存款 還是 借:稅金及附加--印花稅 貸:銀行存款
印花稅按季度繳納,需要在3月的時(shí)候計(jì)提第一季度的嗎,還是在4月繳納時(shí)直接做,借,稅金及附加,貸,銀行存款了
小規(guī)模公司,4-6 月銷售收入 25 萬,印花稅是 25 萬*0.3‰/2=37.5 么? 會計(jì)做賬是 6 月計(jì)提印花稅 7 月繳納印花稅么? 借:營業(yè)稅金及附加—印花稅 37.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 37.5 7 月 繳納印花稅時(shí): 借:稅金及附加 37.5 貸:銀行存款 37.5 會計(jì)分錄這樣對么?
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會計(jì)分錄分別是啥
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風(fēng)險(xiǎn)向領(lǐng)導(dǎo)請示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒合同的預(yù)開票或者排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開票?她說自己記錄什么時(shí)候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計(jì)要半年后才開發(fā)票給我們,這個(gè)當(dāng)時(shí)付款采購時(shí),如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
第一季度 都沒有計(jì)提稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款
您看看是不是寫錯(cuò)了?
附加稅沒有計(jì)提,直接確認(rèn)為稅金及附加
增值稅在確認(rèn)收入時(shí),會確認(rèn)增值稅
收入我單獨(dú)確認(rèn),,就說現(xiàn)在先計(jì)提再繳納增值稅不就行了,計(jì)提增值稅的分錄,和繳納的分錄
做收入時(shí),沒有同時(shí)確認(rèn)增值稅嗎?
沒有,我們小規(guī)模納稅人,
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款