一季度有計(jì)提增值稅與附加稅吧
老師,上任會(huì)計(jì)繳納了上年度第四季增值稅及附加稅,還有今年一季度的增值稅及附加稅沒有計(jì)提,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提我分錄如何做呢
老師,小規(guī)模納稅人稅務(wù)局退第一季度增值稅及附加稅費(fèi),第一季度交了,第三季度退回,現(xiàn)在,我作分錄,借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,稅金及附加,對(duì)不對(duì),老師,退的稅是我們第一季度交了,我是貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,還是應(yīng)交稅增值稅已交稅金。
老師好,請(qǐng)問一般納稅人公司繳納印花稅會(huì)計(jì)分錄是什么?借:管理費(fèi)用—印花稅 貸:銀行存款 還是 借:稅金及附加--印花稅 貸:銀行存款
印花稅按季度繳納,需要在3月的時(shí)候計(jì)提第一季度的嗎,還是在4月繳納時(shí)直接做,借,稅金及附加,貸,銀行存款了
小規(guī)模公司,4-6 月銷售收入 25 萬,印花稅是 25 萬*0.3‰/2=37.5 么? 會(huì)計(jì)做賬是 6 月計(jì)提印花稅 7 月繳納印花稅么? 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加—印花稅 37.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 37.5 7 月 繳納印花稅時(shí): 借:稅金及附加 37.5 貸:銀行存款 37.5 會(huì)計(jì)分錄這樣對(duì)么?
老師 ,公司注冊(cè)資金500萬 A股東占股95% 實(shí)收資本80萬 現(xiàn)在股東要將自己股份轉(zhuǎn)讓給其他股東 未分配利潤(rùn)78萬 所有者權(quán)益 161萬 股份轉(zhuǎn)讓合同價(jià)按多少填合適
請(qǐng)問老師二手車經(jīng)銷公司購(gòu)入車輛成本依據(jù)是什么發(fā)票呢?
吸收合并業(yè)務(wù),我公司是被吸收合并的公司,匯算清繳由哪個(gè)公司來做?帳上有需要調(diào)增調(diào)減的,合并到吸收公司嘛?這點(diǎn)不明白
老師,印花稅季報(bào)在哪里取數(shù)?
你好!老師,客戶付款后,對(duì)方公司名稱變更,發(fā)票按照新公司開票,應(yīng)該怎么做賬,還有掛在原公司的賬怎么處理。
老師好,a公司5月賣給b公司一輛二手車,發(fā)票已經(jīng),但是系統(tǒng)6月份又出來一張銷售二手車紙質(zhì)的發(fā)票,這個(gè)該怎么處理呢?以那個(gè)票為準(zhǔn)做賬呢?
CPA 財(cái)管,加班,是直接人工效率差異的原因,還是直接人工工資率差異的原因?
別人委托我們加工器械需要代繳消費(fèi)稅嗎
老師好,建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少比較合理呢?
老師,出口可以不用解密,手動(dòng)填寫嗎?
第一季度 都沒有計(jì)提稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款
您看看是不是寫錯(cuò)了?
附加稅沒有計(jì)提,直接確認(rèn)為稅金及附加
增值稅在確認(rèn)收入時(shí),會(huì)確認(rèn)增值稅
收入我單獨(dú)確認(rèn),,就說現(xiàn)在先計(jì)提再繳納增值稅不就行了,計(jì)提增值稅的分錄,和繳納的分錄
做收入時(shí),沒有同時(shí)確認(rèn)增值稅嗎?
沒有,我們小規(guī)模納稅人,
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款