一季度有計提增值稅與附加稅吧
老師,上任會計繳納了上年度第四季增值稅及附加稅,還有今年一季度的增值稅及附加稅沒有計提,現(xiàn)在補計提我分錄如何做呢
老師好,請問一般納稅人公司繳納印花稅會計分錄是什么?借:管理費用—印花稅 貸:銀行存款 還是 借:稅金及附加--印花稅 貸:銀行存款
印花稅按季度繳納,需要在3月的時候計提第一季度的嗎,還是在4月繳納時直接做,借,稅金及附加,貸,銀行存款了
小規(guī)模公司,4-6 月銷售收入 25 萬,印花稅是 25 萬*0.3‰/2=37.5 么? 會計做賬是 6 月計提印花稅 7 月繳納印花稅么? 借:營業(yè)稅金及附加—印花稅 37.5 貸:應交稅費—印花稅 37.5 7 月 繳納印花稅時: 借:稅金及附加 37.5 貸:銀行存款 37.5 會計分錄這樣對么?
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會計分錄分別是啥
當年報關(guān)出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
第一季度 都沒有計提稅
借:應交稅費-應交增值稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款
您看看是不是寫錯了?
附加稅沒有計提,直接確認為稅金及附加
增值稅在確認收入時,會確認增值稅
收入我單獨確認,,就說現(xiàn)在先計提再繳納增值稅不就行了,計提增值稅的分錄,和繳納的分錄
做收入時,沒有同時確認增值稅嗎?
沒有,我們小規(guī)模納稅人,
借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款