你好,那你是加稅合計做的嗎?如果是的話,借應交稅費、應交增值稅進項,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
去年的發(fā)票,已經(jīng)抵扣認證了,也做成了費用。但是進項稅額沒用做進去。今年怎么調(diào)賬。
進項發(fā)票去年做了待認證進項稅額,今年5月抵扣了,怎么做分錄
老師,22年有一筆待進項稅,當年已認證抵扣了。但是漏了,沒有從待認證進項稅轉到進項稅科目去,請問今年怎么做調(diào)整
老師,我有一張發(fā)票已經(jīng)認證了,但是不能做抵扣用,我也沒抵扣,賬上做了應交稅費(進項稅額)一直掛賬,年底我怎么做分錄沖一下
去年的進項發(fā)票在去年已入賬,今年抵扣進項時才發(fā)現(xiàn)對方把這個發(fā)票紅沖了,那我應該怎么調(diào)賬?當時做賬 借:管理費用 應交稅費-代認證進項稅額 貸:現(xiàn)金
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
你好,請問因為換系統(tǒng),還是23年的資產(chǎn)負債表貨幣資金與原來的數(shù)據(jù)不一致了請問要怎么調(diào)整呢
老師,個人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預扣稅率算嗎
老師 這個題為啥還要除10000
你好,個人獨資公司,可以不開公賬,收入都入私人賬戶嗎
老師,去年成本結轉少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時給他直接記到去年成本里,今年申報時不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標用,但業(yè)主結算必須要分公司開票對吧?
老師就是工會經(jīng)費是根據(jù)什么來交稅的?
這個為編寫著作所花費的資料費 5000 為啥是影響我們的這個數(shù)字不管對吧
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行