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貨到票未到,材料已領(lǐng)用,產(chǎn)品已經(jīng)生產(chǎn)完賣出去了,發(fā)票到了,我該如何處理,成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有價(jià)稅分離,全部結(jié)轉(zhuǎn)至成本了

2021-09-09 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-09 14:25

你好 ;? ? ?先做暫估入庫 入賬 。? 領(lǐng)用多少結(jié)轉(zhuǎn)多少成本費(fèi)用去 ;? ? ?到時(shí)發(fā)票來了看是否有差異金額 在做調(diào)整?

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快賬用戶9614 追問 2021-09-09 14:28

有差異的,我不知道如何調(diào)整,沖成本減庫存嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-09 14:36

?你好 ;? ? ? ?先調(diào)整原材料? 然后調(diào)整領(lǐng)用生產(chǎn)成本。? ? ? ? ?調(diào)整庫存商品? ? 在調(diào)整? 主營業(yè)務(wù)成本? ??

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你好 ;? ? ?先做暫估入庫 入賬 。? 領(lǐng)用多少結(jié)轉(zhuǎn)多少成本費(fèi)用去 ;? ? ?到時(shí)發(fā)票來了看是否有差異金額 在做調(diào)整?
2021-09-09
你好 結(jié)轉(zhuǎn)全部銷售商品的成本? 貨暫估入庫?
2021-03-04
1,那么你之前的這個(gè)單價(jià)不知道你可以賬戶入賬沒問題,這個(gè)處理沒問題。 2,那么如果說之前過高的話,那么你直接把這個(gè)差額對沖就可以了,通過以前年度損益調(diào)整來處理,之前的單價(jià)不用改了,直接分錄調(diào)整。
2021-03-12
你先把暫估的紅沖了,然后按照來的發(fā)票做賬計(jì)入原材料就行了
2020-03-25
您好,紅字沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本和暫估入庫分錄,按發(fā)票金額重新做賬
2021-12-05
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