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老師,你好我想請(qǐng)問(wèn)一下暫估入庫(kù)的原材料價(jià)款估高了,原料已經(jīng)領(lǐng)用了生產(chǎn)了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本,后面發(fā)票才到,我該怎么處理呢

2020-03-25 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-25 08:44

你先把暫估的紅沖了,然后按照來(lái)的發(fā)票做賬計(jì)入原材料就行了

頭像
快賬用戶(hù)5464 追問(wèn) 2020-03-25 08:49

那前面領(lǐng)用時(shí)按暫估的價(jià)款做了就好了 不用調(diào)賬嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-03-25 08:53

你只要把暫估的紅沖了然后按照來(lái)的發(fā)票做就行了,生產(chǎn)成本只要把多的部分紅沖了就行

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你先把暫估的紅沖了,然后按照來(lái)的發(fā)票做賬計(jì)入原材料就行了
2020-03-25
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫(kù) 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?原材料(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
2023-07-28
直接沖庫(kù)存商品的成本
2024-10-23
你好,實(shí)際材料金額是比暫估入賬的多,還是少呢?
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如果產(chǎn)品沒(méi)有對(duì)外銷(xiāo)售,沖減產(chǎn)品成本 借 應(yīng)付賬款 貸 庫(kù)存商品
2020-12-09
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