你先把暫估的紅沖了,然后按照來(lái)的發(fā)票做賬計(jì)入原材料就行了
老師,你好我想請(qǐng)問(wèn)一下暫估入庫(kù)的原材料價(jià)款估高了,原料已經(jīng)領(lǐng)用了生產(chǎn)了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本,后面發(fā)票才到,我該怎么處理呢
老師,你好, 我這月暫估入賬了一筆原材料,而且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本去了,下月收到發(fā)票了,該怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下。購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,暫估入庫(kù)了,然后收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價(jià)購(gòu)進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫(kù)了,那原材料票已當(dāng)時(shí)暫估價(jià)的差異金額怎會(huì)計(jì)處理?
你好,請(qǐng)問(wèn)我暫估的原材料單價(jià)暫估低了,可是這個(gè)原材料已經(jīng)用暫估的低價(jià)格做進(jìn)成本里面了,我現(xiàn)在拿到發(fā)票的單價(jià)比暫估的單價(jià)高,這個(gè)要怎么調(diào)賬呢?
老師,發(fā)票未到,當(dāng)月暫估入庫(kù),材料已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)銷(xiāo)售了,后面發(fā)票到了沖銷(xiāo)暫估,那這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的要怎么處理呢
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線(xiàn)嗎
那前面領(lǐng)用時(shí)按暫估的價(jià)款做了就好了 不用調(diào)賬嗎?
你只要把暫估的紅沖了然后按照來(lái)的發(fā)票做就行了,生產(chǎn)成本只要把多的部分紅沖了就行