你好,去稅務(wù)局那邊修改你的匯算清交。

原材料暫估入賬,次年匯算清繳沒(méi)有來(lái)票,做了納稅調(diào)增,匯算以后過(guò)了一段時(shí)間又來(lái)票了,怎么做分錄怎么樣調(diào)表
暫估材料,匯算沒(méi)來(lái)票調(diào)增了,過(guò)了匯算一段時(shí)間又來(lái)了,要怎么處理
去年暫估了一筆商品,部分發(fā)票已開(kāi)回,匯算清繳時(shí)忘記沖減暫估了,現(xiàn)在又已過(guò)了匯算清繳,應(yīng)該怎么處理?另一部分暫估在匯算清繳過(guò)后才取得發(fā)票,又該怎么處理?
老師,去年有暫時(shí)估原材料的發(fā)票50多萬(wàn),現(xiàn)在匯算了票也沒(méi)來(lái)了,我這筆50萬(wàn),在匯算中調(diào)增要怎么填寫(xiě),具體是哪個(gè)表??
老師,之前暫估的原材料直到匯算的時(shí)候都沒(méi)來(lái)發(fā)票,我給調(diào)增了,匯算過(guò)了好幾個(gè)月發(fā)票又來(lái)了,咋辦?多交所得稅了
房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)售房子時(shí)收的預(yù)收賬款計(jì)提的稅金及附加是在當(dāng)期確認(rèn)還是等項(xiàng)目完成確認(rèn)收入時(shí)再確認(rèn)?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思


分錄怎么調(diào)整
你好,分錄不變的還是之前的,你的蛋糕和發(fā)票一樣嗎?
只改匯算報(bào)表嘛,財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅報(bào)表和賬務(wù)都不用動(dòng)嘛
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
修改匯算報(bào)表是調(diào)整分錄,用以前年度損益調(diào)整,是什么情況的
你好,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整以前年度的損益類(lèi)調(diào)整在匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)整了,可以用這個(gè)科目。
為什么匯算過(guò)了以后就不能調(diào)整賬務(wù)了呢
可以調(diào)整的只不過(guò)是用今年的損益來(lái)調(diào)整就可以。
那我這個(gè)暫估的材料,匯算以后來(lái)的發(fā)票要調(diào)整賬務(wù)嘛
暫估的一致和發(fā)票的一樣,不需要的。
什么情況需要調(diào)整賬務(wù),什么情況不需要調(diào)整賬務(wù)老師,
暫估和發(fā)票不一致的,需要調(diào)整 一致的,不需要調(diào)整。
如果四月份來(lái)了一些費(fèi)用發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整調(diào)整,做匯算清繳的時(shí)候就會(huì)用上
這部分費(fèi)用嘛
是的,可以的,可以的。
這屬于上一年的費(fèi)用就可以了。
暫估了沒(méi)來(lái)票和沒(méi)暫估次年又來(lái)票不一樣的?暫估沒(méi)來(lái)票只調(diào)表就可以?沒(méi)暫估的次年又來(lái)票既調(diào)表又調(diào)賬?這個(gè)意思?有點(diǎn)不太理解
孤狼沒(méi)來(lái)發(fā)票,匯算清繳的收入調(diào)增沒(méi)有暫估,但是來(lái)了發(fā)票需要正常補(bǔ)上一個(gè)發(fā)票,匯算清繳之前可以抵扣所得稅。
沒(méi)暫估的次年又來(lái)了發(fā)票,你可以抵扣所得稅,也就是賬上需要做,你的納稅調(diào)整明細(xì)表也得調(diào)整,要不怎么抵扣?
暫估了匯算以前沒(méi)來(lái)發(fā)票,做了調(diào)增,匯算以后來(lái)發(fā)票只需要調(diào)表,將發(fā)票附在去年暫估的分錄后面?不需要做任何賬務(wù)調(diào)整?沒(méi)暫估匯算以后又來(lái)發(fā)票就需要做賬務(wù)調(diào)整的,這樣理解嘛
是的是的,是這么多的。