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?暫估材料會(huì)計(jì)分錄

2022-10-20 08:57 來源:快賬

導(dǎo)讀:我們在實(shí)操的過程之中,會(huì)發(fā)現(xiàn)有的時(shí)候原材料當(dāng)月已經(jīng)當(dāng)月到達(dá),但是發(fā)票沒有跟著一起達(dá)到.這個(gè)時(shí)候我們還是需要將原材料入庫的.怎么去入庫呢?這個(gè)時(shí)候,我們就需要暫估入庫了.那暫估材料會(huì)計(jì)分錄怎么做?關(guān)于暫估材料的會(huì)計(jì)分錄如下.

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暫估材料會(huì)計(jì)分錄

(1)月末按材料的暫估價(jià)入賬,會(huì)計(jì)分錄如下:

借:原材料

貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付賬款

(2)下月初,用紅字沖回,會(huì)計(jì)分錄如下:

借:原材料

貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付賬款

(3)實(shí)際結(jié)算憑證到達(dá)時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下:

借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)

并且根據(jù)新價(jià)格計(jì)算應(yīng)該計(jì)入成本的金額,將其與原轉(zhuǎn)入成本的差額進(jìn)行處理,相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄如下:

借:生產(chǎn)成本或制造費(fèi)用、管理費(fèi)用

貸:原材料(紅字或藍(lán)字)

周轉(zhuǎn)材料會(huì)計(jì)分錄是什么?

一、當(dāng)企業(yè)在取得周轉(zhuǎn)材料如購入、自制、委托外單位加工完成驗(yàn)收入庫的周轉(zhuǎn)材料等,都應(yīng)當(dāng)計(jì)入"原材料"科目進(jìn)行相關(guān)規(guī)定的處理.

二、當(dāng)企業(yè)的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行攤銷及報(bào)廢時(shí)

1、若企業(yè)采用一次攤銷法進(jìn)行攤銷

(1)領(lǐng)用時(shí)按其賬面價(jià)值記錄:

借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/銷售費(fèi)用/工程施工

貸:周轉(zhuǎn)材料

(2)當(dāng)企業(yè)的周轉(zhuǎn)材料在進(jìn)行報(bào)廢時(shí),應(yīng)按報(bào)廢周轉(zhuǎn)材料的殘料價(jià)值記錄會(huì)計(jì)分錄:

借:原材料

貸:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/銷售費(fèi)用/工程施工

2、若企業(yè)采用分次攤銷方法進(jìn)行攤銷

(1)企業(yè)在領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:

借:周轉(zhuǎn)材料--在用

貸:周轉(zhuǎn)材料--在庫

(2)企業(yè)每次進(jìn)行周轉(zhuǎn)材料攤銷時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:

借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/銷售費(fèi)用/工程施工等

貸:周轉(zhuǎn)材料--攤銷

3、周轉(zhuǎn)材料在進(jìn)行報(bào)廢時(shí)應(yīng)補(bǔ)提攤銷額的會(huì)計(jì)分錄為:

借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/銷售費(fèi)用/工程施工

貸:周轉(zhuǎn)材料--攤銷

同時(shí),企業(yè)應(yīng)按報(bào)廢周轉(zhuǎn)材料的殘料價(jià)值記錄會(huì)計(jì)分錄:

借:原材料

貸:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/銷售費(fèi)用/工程施工

當(dāng)企業(yè)將周轉(zhuǎn)材料轉(zhuǎn)銷全部已提攤銷額

借:周轉(zhuǎn)材料--攤銷

貸:周轉(zhuǎn)材料--在用

以上整理的資料內(nèi)容,就是我們關(guān)于暫估材料會(huì)計(jì)分錄的相關(guān)說明.如果你們在實(shí)操的過程之中,遇到這種情況的話,就這么做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄.注意,當(dāng)月暫估價(jià)入賬,到了下個(gè)月拿到發(fā)票之后,我們還需要將其紅字沖回處理的,這一點(diǎn)不要忘記.

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