你好,結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
你好 老師 20年暫估的5萬 沒有發(fā)票21年匯算時 調(diào)增了,那么到現(xiàn)在還沒取得發(fā)票 ,那么22年匯算時 這個5萬 還需要調(diào)增嗎?
老師,若21年發(fā)生了50萬的暫估,應(yīng)付賬款—暫估,貸方無法50萬,在匯算清繳時拿不來票,那這50萬需要調(diào)出來,請問下這個分錄怎么做呢?
老師,去年有暫時估原材料的發(fā)票50多萬,現(xiàn)在匯算了票也沒來了,我這筆50萬,在匯算中調(diào)增要怎么填寫,具體是哪個表??
老師 我們?nèi)ツ暧幸粋€5萬多的暫估材料款,然后到匯算清繳的時候也沒收到發(fā)票。我已經(jīng)調(diào)增了,請問老師我這個5萬多賬上要調(diào)嗎?
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領(lǐng)用了?,F(xiàn)在收到發(fā)票這個要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時候 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時候已經(jīng)把這個5.8萬調(diào)增了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)者
老師您好,請問公司給員工在專門的勞務(wù)公司繳納社保,發(fā)生的勞務(wù)費怎么入賬啊,還有需要稅務(wù)上或者個稅上怎么處理嗎
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報表里填在無票收入嗎
老師,工程收入用完工比確認(rèn)收入,每個月都要確認(rèn)嗎?分錄怎么寫?
我們上門安裝業(yè)務(wù),有些螺絲釘,鎖架鎖體等零部件工具,采購回來是計入庫存商品么?
老師,固定資產(chǎn)明細(xì)里沒有某設(shè)備,但是折舊里貸方還有余額,這是什么原因,
老師,法人在公司有借款,后來陸陸續(xù)續(xù)報銷一些費用,直接抵減他的借款,我做賬可以這么做嗎?借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-法人
工商年報,這個數(shù)據(jù)是填計提數(shù)嗎 到底是借方還是貸方,有沒有標(biāo)準(zhǔn)答案
現(xiàn)在還可以更正4季度所得稅報表嗎?利潤增加了,會不會有影響?
公賬發(fā)工資都會扣手續(xù)費嗎
求完整公式,有什么方法,入倉表出現(xiàn)過的規(guī)格,可以在庫存表同步出現(xiàn),不重復(fù)。
做了成本。意思放到調(diào)整表中的其他項寫上沒票金額。。那老師如果是工資進(jìn)行了計提了,到年末還剩下30萬沒有發(fā),而且也不會發(fā)了。那這30萬也是放到調(diào)整表中其他調(diào)增,還是放到職工薪酬里面減少稅收認(rèn)可的金額?
你好,職工薪酬明細(xì)表實際金額和稅收金額里面減去這個沒有發(fā)放的就行。
老師:請問一下,這個是這么填寫的嗎?
你好,具體的金額是多少?
計提的金額是多少的,你這里沒有調(diào)增。
對的,是的,是這么做的。