你好,前邊沒(méi)來(lái)就是需要納稅調(diào)增,后期來(lái)了就正常處理
當(dāng)年原材料沒(méi)有來(lái)發(fā)票,進(jìn)行了暫估,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,是否要進(jìn)行納稅調(diào)整。
老師 我現(xiàn)在暫估入庫(kù)的原材料只要在明年5月31號(hào)之前拿到了發(fā)票 匯算清繳的時(shí)候就不用納稅調(diào)增是嗎
老師您好,12月年末結(jié)賬時(shí)暫估了一部分成本,第二年所得稅匯算清繳之前,暫估的發(fā)票回來(lái)了,所得稅匯算清繳不需要調(diào)增是嗎,回來(lái)的發(fā)票怎么做賬謝謝
老師,去年有暫時(shí)估原材料的發(fā)票50多萬(wàn),現(xiàn)在匯算了票也沒(méi)來(lái)了,我這筆50萬(wàn),在匯算中調(diào)增要怎么填寫,具體是哪個(gè)表??
老師,之前暫估的原材料直到匯算的時(shí)候都沒(méi)來(lái)發(fā)票,我給調(diào)增了,匯算過(guò)了好幾個(gè)月發(fā)票又來(lái)了,咋辦?多交所得稅了
已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬 和實(shí)際支付職工薪酬 填寫本年累計(jì)數(shù)?以前年度還要填寫不?
2025年第三季度新財(cái)務(wù)報(bào)表上的新改的資產(chǎn)損失怎么填呢,只有選項(xiàng) 是 /否?
老師,員工報(bào)銷的住宿費(fèi)這里寫著旅游服務(wù),可以用嗎
老師:我們酒店租賃的樓,房東(單位)給我們開(kāi)的發(fā)票是經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票 今天稅務(wù)組老師來(lái)電話說(shuō)不對(duì),應(yīng)該開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù), 請(qǐng)問(wèn)我們到底應(yīng)該收哪種稅目發(fā)票???
可轉(zhuǎn)債,債券轉(zhuǎn)換為股權(quán)時(shí),借方的應(yīng)付利息——可轉(zhuǎn)換債券利息的金額僅僅只是當(dāng)年債券應(yīng)計(jì)的利息是嗎?還是理解為上一年應(yīng)付未付的利息呢?
這個(gè)是不是個(gè)稅申報(bào),去稅務(wù)局交過(guò)1到7月的怎么起始日期改不了
老板,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,從1月份開(kāi)了317萬(wàn)的發(fā)票,9月份開(kāi)了97萬(wàn)的發(fā)票,如果再開(kāi)86萬(wàn)的話是不是身為一般納稅人?
請(qǐng)問(wèn)一下,非營(yíng)利組織單位,去年的服務(wù)費(fèi)由于種種原因,當(dāng)時(shí)沒(méi)有確認(rèn)為提供服務(wù)收入,現(xiàn)在才開(kāi)票確認(rèn),現(xiàn)在跨年了請(qǐng)問(wèn)是做進(jìn)提供服務(wù)收入還是其他收入里面合適
您好!我們9月的增值稅和企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報(bào)了,出口退稅原本可以退100萬(wàn),但因稅局沒(méi)錢,讓我們只申報(bào)退30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下這種情況下增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅表有要改的地方嗎?帳務(wù)處理有什么要變動(dòng)的嗎?謝謝
老師,公司的客戶不要票,只有極個(gè)別的要發(fā)票,太多的無(wú)票收入,風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
那所得稅不就多交了么
么有,你匯算清繳前沒(méi)發(fā)票呀
可是后來(lái)開(kāi)了發(fā)票了
那你回去更正申報(bào)了
那就得退稅了吧?
是的,有發(fā)票更正就申報(bào)退休了