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Q

正常全年的銷項稅減全年進項稅等于應(yīng)交的增值稅嗎。為什么賬上相減是4萬多,我實際繳納了6萬多呢?

2021-09-08 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-08 14:58

你好? ? 應(yīng)交稅費? = 銷項稅- 進項稅 - 留抵進項稅 %2B進項稅轉(zhuǎn)出 ;這樣來計算的。? ?

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快賬用戶7794 追問 2021-09-08 15:00

是這樣的,賬上和電子稅務(wù)局交稅不一致怎哦回事?去年中旬接手的!

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齊紅老師 解答 2021-09-08 15:06

你好;? 不一致的話? ? ?核對申報表數(shù)據(jù) 。如果 數(shù)據(jù)正確 那有可能是你賬上有問題??

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你好? ? 應(yīng)交稅費? = 銷項稅- 進項稅 - 留抵進項稅 %2B進項稅轉(zhuǎn)出 ;這樣來計算的。? ?
2021-09-08
同學(xué)您好,繳納的增值稅還包括簡易計稅的項目。不單單是銷項減進項
2021-05-24
您好,如果您公司進項都夠了的情況下是可以不交的哦,稅負(fù)率按全年累計哦
2021-07-15
1.應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-上月留抵=250-(130-15)=135 2.借:應(yīng)交稅費-未交增值稅?75/100/50 貸:應(yīng)交稅費-已交增值稅???75/100/50 讀 3.根據(jù)計算結(jié)果都是預(yù)交的少交,最終還是要補交 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅?60/35/85 貸:銀行存款?60/35/85
2022-06-11
同學(xué),你好 截圖給我看一下,謝謝
2024-10-13
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