你好? ? 應(yīng)交稅費? = 銷項稅- 進項稅 - 留抵進項稅 %2B進項稅轉(zhuǎn)出 ;這樣來計算的。? ?
小白求解,上個月銷項比進項多了好多,交了幾十萬的增值稅,那全年還要交增值稅嗎?不是有個什么稅負(fù)率嗎
正常全年的銷項稅減全年進項稅等于應(yīng)交的增值稅嗎。為什么賬上相減是4萬多,我實際繳納了6萬多呢?
老師,增值稅一般什么時候扣款?我們公司2021年我算了下銷項減進項是三十幾萬,但是扣款只扣到所屬期6月份的,一共扣了七萬多是為什么?21年的增值稅會在22年扣嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營第三個月。當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅銷項稅250萬貸方余額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值進項稅130萬借方余額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅已交稅金75萬借方余額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出15萬貸方余額(1)計算一下當(dāng)月應(yīng)交增值稅?(2)假設(shè)當(dāng)月末實際繳納增值稅100萬,編制會計分錄;實際繳納50萬,編制會計分錄。(3)編制當(dāng)月少交或多交增值稅的,結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
’甲公司為增值稅一般納稅人。稅率13%,2021年4月甲公司正式生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月末有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅250萬,貸方余額250萬,進項稅借方余額130萬,已交稅金借方余額75萬,進項稅轉(zhuǎn)出15萬,貸方余額15。計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅。假設(shè)當(dāng)月末實際交稅100萬,實際繳納50萬,當(dāng)月少繳或者多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄。
老師您好,我開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,單位應(yīng)該填什么好?可以填次或者項嗎?有標(biāo)準(zhǔn)單位嗎
小規(guī)模公司在25.5月注銷了稅務(wù),但是在25.6月又重新上線稅務(wù),這樣的公司是否需要重新建賬,財務(wù)報表的利潤表是否繼續(xù)之前的報表使用
老師,本月18號辦的執(zhí)照,下月再在稅務(wù)登記,幾月開始要報稅
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳7到9月盈利了,截止到9月整體是虧損的不需要繳納企業(yè)所得稅吧
個體戶核定了每季度上稅的金額 和賬面收入 稅金不符合 這兩部分如何做賬
現(xiàn)金流量表填的內(nèi)容是什么
老師,請問應(yīng)付職工工資貸方有余額,未實發(fā),匯算調(diào)增,那賬目上的余額還需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
快賬軟件期初設(shè)置的時候,未分配利潤填進去就不平,應(yīng)該怎么辦
老師,法人自己的房子,是法人的吧,和公司沒關(guān)系的吧?
老師,我7沒對上,現(xiàn)在調(diào)整過來了,這個印象結(jié)轉(zhuǎn)損益,
是這樣的,賬上和電子稅務(wù)局交稅不一致怎哦回事?去年中旬接手的!
你好;? 不一致的話? ? ?核對申報表數(shù)據(jù) 。如果 數(shù)據(jù)正確 那有可能是你賬上有問題??