您好,如果您公司進項都夠了的情況下是可以不交的哦,稅負率按全年累計哦
小白求解,上個月銷項比進項多了好多,交了幾十萬的增值稅,那全年還要交增值稅嗎?不是有個什么稅負率嗎
正常全年的銷項稅減全年進項稅等于應交的增值稅嗎。為什么賬上相減是4萬多,我實際繳納了6萬多呢?
老師,上個月開了銷項票,這個月才能開進項票,那這個月就要多交增值稅,有什么解決辦法嗎?
一月份進項抵扣不夠了,幾乎增值稅全交了,可以后期這幾個月多抵扣一些補回來嗎,全年在企業(yè)稅負率范圍內(nèi)
老師,我們每個月初都要上報專管員那邊本期要交多少稅。前幾個月銷項多進項少,每個月要交十幾萬增值稅,本期收到前期采購進項發(fā)票入賬后不用交增值稅,這種情況要跟專管員解釋嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填