您好,如果您公司進(jìn)項都夠了的情況下是可以不交的哦,稅負(fù)率按全年累計哦
小白求解,上個月銷項比進(jìn)項多了好多,交了幾十萬的增值稅,那全年還要交增值稅嗎?不是有個什么稅負(fù)率嗎
正常全年的銷項稅減全年進(jìn)項稅等于應(yīng)交的增值稅嗎。為什么賬上相減是4萬多,我實際繳納了6萬多呢?
老師,上個月開了銷項票,這個月才能開進(jìn)項票,那這個月就要多交增值稅,有什么解決辦法嗎?
一月份進(jìn)項抵扣不夠了,幾乎增值稅全交了,可以后期這幾個月多抵扣一些補(bǔ)回來嗎,全年在企業(yè)稅負(fù)率范圍內(nèi)
老師,我們每個月初都要上報專管員那邊本期要交多少稅。前幾個月銷項多進(jìn)項少,每個月要交十幾萬增值稅,本期收到前期采購進(jìn)項發(fā)票入賬后不用交增值稅,這種情況要跟專管員解釋嗎?
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做