1.應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出)-上月留抵=250-(130-15)=135 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?75/100/50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅???75/100/50 讀 3.根據(jù)計算結(jié)果都是預(yù)交的少交,最終還是要補(bǔ)交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?60/35/85 貸:銀行存款?60/35/85
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營第三個月。當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項稅250萬貸方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值進(jìn)項稅130萬借方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅已交稅金75萬借方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出15萬貸方余額(1)計算一下當(dāng)月應(yīng)交增值稅?(2)假設(shè)當(dāng)月末實際繳納增值稅100萬,編制會計分錄;實際繳納50萬,編制會計分錄。(3)編制當(dāng)月少交或多交增值稅的,結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營。第三個月當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額貸方余額250萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項余額借方余額130萬,已交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金借方余額75萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出貸方余額15萬。1.計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅2.假設(shè)當(dāng)月么實際繳納增值稅100萬,請編制會計分錄;實際繳納增值稅50萬,請編制會計分錄3.編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營。第三個月當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額貸方余額250萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項余額借方余額130萬,已交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金借方余額75萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出貸方余額15萬。1.計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅2.假設(shè)當(dāng)月么實際繳納增值稅100萬,請編制會計分錄;實際繳納增值稅50萬,請編制會計分錄3.編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
’甲公司為增值稅一般納稅人。稅率13%,2021年4月甲公司正式生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月末有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅250萬,貸方余額250萬,進(jìn)項稅借方余額130萬,已交稅金借方余額75萬,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出15萬,貸方余額15。計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅。假設(shè)當(dāng)月末實際交稅100萬,實際繳納50萬,當(dāng)月少繳或者多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄。
’甲公司為增值稅一般納稅人。稅率13%,2021年4月甲公司正式生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月末有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅500萬,進(jìn)項稅額260萬,已交稅金借方余額150萬,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出30計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅。
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增值稅一般納稅人,但是上個月不小心開成了普票,這個月紅沖了,增值稅報稅怎么申報
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你不是給出3種情況嗎?當(dāng)月末實際交稅75,100,50萬