你好 借制造費用 銷售費用 管理費用 應交稅費-應交增值稅(銷)1058/1.17*0.17=153.726495726 貸庫存現(xiàn)金1058
老師您好,請問 11月22日用現(xiàn)金支付本月水電費1058元,其中生產車間500,銷售部分300,辦公室258 本公司適用增值稅稅率為17% 這個題的會計分錄如何寫呀,水電費的進項稅額怎么算呢
大華公司2020年10月份發(fā)生以下業(yè)務,要求編制相關的會計分錄:10.10月15日車間報銷辦公用品費300元,公司報銷辦公用品費500元,均以現(xiàn)金支付。11.10月15日用銀行存款償還前欠星海公司貨款及稅款46800元。12.10月16日購入不需安裝設備一臺,價款200000元,增值稅額26000元,款項以銀行存款支付。13.10月20日以銀行存款支付贊助費50000元。14.10月22日用銀行存款支付水電費6000元,其中生產車間耗用水電費4000元,管理部門耗用水電費1000元,銷售部門耗用水電費1000元。15.10月25日以銀行存款100000元購入一專利技術。16.10月30日結算本月應付職工工資100000元,其中生產A產品的工人工資40000元,生產B產品的工人工資20000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理部門人員工資20000元,銷售部門人員工資10000元。17.10月25日,計算出本月應交所得稅5000元。18.10月25日,董事會宣告向投資者分配利潤200000元。
(15)12月28日,生產吐司面包5000箱。領用面包包裝袋200包,單位成本50元;領用面包包裝箱5000支,單位成本11元。(16)12月28日,廠部辦公室員工李偉出差向財務部預借差旅費2000元,以現(xiàn)金支付。(17)12月29日,李偉出差回來報銷差旅費1700元,交回剩余差旅費現(xiàn)金300元。(18)12月30日,編制本月工資匯總表:根據工時和考勤記錄計算分配職工工資,其中生產工人工資210000元(生產工人工資按生產工時比例分配,其中,餅干生產工時1800小時,面包生產工時1200小時),車間管理人員工資16000元,企業(yè)管理人員工資58800元,銷售部門人員工資15200元。(19)12月30日,收到自來水公司發(fā)票和銀行的付款通知,本月支付水費3000元,其中生產吐司面包耗用150元,車間一般耗用1200元,企業(yè)管理部門耗用1180元,銷售部門耗用470元。(20)12月30日,收到區(qū)供電局發(fā)票和銀行的付款通知,支付電費8400元,其中車間一般耗用6300元,企業(yè)管理部門耗用1600元,銷售部門耗用500元寫分錄
溫馨食品有限責任公司是生產八寶粥的增值稅一般納稅人企業(yè),2021年12月發(fā)生如下經濟業(yè)務,請根據經濟業(yè)務內容編制正確的會計分錄。1.2日,用銀行存款購入無需安裝,生產用的專用設備價款60000元,專票上增值稅進項稅額7800元(增值稅進項稅額可以抵扣)2.3日,向平光貿易公司購入花生材料,價款計50000元,專票_上增值稅進項稅額為6500元,貨款尚未支付,材料尚在途中。3.5日,.上述花生材料到貨,并驗收入庫。4.6日,公司以銀行存款支付.上月掛賬的水費6500元(其他應付款-供水公司)、電費13000元(其他應付款-供電公司)。5.7日,以銀行存款支付本月公司電話費用,其中行政部1100元、銷售部1800元。6.9日,辦公室張群報銷差旅費2150元,出納以現(xiàn)金支付。7.11日,本月生產00000聽綠豆八寶粥,生產共領料189000元,其中領取綠豆70000元、花生50000元、小麥58000元、蓮子11000元,編制生產領料憑證分錄,要求寫出明細項目。8.17日,本月應計提固定資產折舊25000元,其中生產車間使用機器折舊費為2100
(1)11日,用銀行存款支付本月工資60000元。(2)12日,以銀行存款支付本月的電費共計8000元,其中,生產車間耗用6000元,行政管理部門耗用2000元,增值稅稅率13%。(3)5日,銷售甲產品20件,售價每件2000元,增值稅專用發(fā)票列示,售價40000元,增值稅稅額為5200元,款項尚未收到。(4)15日,以現(xiàn)金500元支付銷售上述產品的運費,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為9%。(9)20日,以銀行存款支付產品的廣告宣傳費2000元,增值稅稅率6%。(5)31日,分配本月工資費用,本月共發(fā)生工資費用60000元,其中生產甲產品工人的工資為30000元,生產乙產品工人的工資為20000元,車間管理人員的工資為4000元,行政管理部門]人員的工資為6000元。(6)31日,計提本月車間固定資產的折舊費為8000元,行政管理部r的固定資產的折舊費為4000元。(7)計算并結轉本月發(fā)生的制造費用,制造費用以生產工人的工資為標準進行分配。(8)本月生產的甲、乙產品均已全部完工驗收入庫,假設“生產成本”賬戶沒有期初余額,結轉完工產品成本。(全部都要寫會計分錄)
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務局開通了扣繳端數據下載權限,有個員工離職了,在自然人稅務局網頁版怎么操作?會計小白
我公司有快遞服務業(yè)務開具發(fā)票時應該開具配送費發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號的建筑公司,他們是每個項目單獨報稅嗎?
老師請問公司2023年從關聯(lián)公司購買設備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計提部分,記賬在24年1月 借管理費用負數 貸應付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調整怎么調
2024年材料發(fā)票忘記入庫了20多萬,2025年該怎么處理
請問老師,我公司的項目合作分得的利潤,會計準則制度下入什么會計科目,利潤收入,對于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級會計繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?
老師那個應交稅費應該是進項稅額還是銷項稅額呀
進項稅額? 打錯了 抱歉
好的,我明白了,謝謝老師
不客氣的? 學習愉快