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(1)11日,用銀行存款支付本月工資60000元。(2)12日,以銀行存款支付本月的電費(fèi)共計(jì)8000元,其中,生產(chǎn)車間耗用6000元,行政管理部門耗用2000元,增值稅稅率13%。(3)5日,銷售甲產(chǎn)品20件,售價(jià)每件2000元,增值稅專用發(fā)票列示,售價(jià)40000元,增值稅稅額為5200元,款項(xiàng)尚未收到。(4)15日,以現(xiàn)金500元支付銷售上述產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,稅率為9%。(9)20日,以銀行存款支付產(chǎn)品的廣告宣傳費(fèi)2000元,增值稅稅率6%。(5)31日,分配本月工資費(fèi)用,本月共發(fā)生工資費(fèi)用60000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人的工資為30000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人的工資為20000元,車間管理人員的工資為4000元,行政管理部門]人員的工資為6000元。(6)31日,計(jì)提本月車間固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)為8000元,行政管理部r的固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)為4000元。(7)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用,制造費(fèi)用以生產(chǎn)工人的工資為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配。(8)本月生產(chǎn)的甲、乙產(chǎn)品均已全部完工驗(yàn)收入庫(kù),假設(shè)“生產(chǎn)成本”賬戶沒有期初余額,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。(全部都要寫會(huì)計(jì)分錄)

2022-12-06 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-06 22:16

1借應(yīng)付職工薪酬60000 貸銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-06 22:22

1借應(yīng)付職工薪酬60000 貸銀行存款60000 2借制造費(fèi)用6000 管理費(fèi)用2000 貸銀行存款8000 3借應(yīng)收賬款45200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅5200 4借銷售費(fèi)用500/1.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅500/1.09*9% 貸庫(kù)存現(xiàn)金500 9借銷售費(fèi)用2000 貸銀行存款2000 5借生產(chǎn)成本甲30000 生產(chǎn)成本乙20000 制造費(fèi)用4000 管理費(fèi)用6000 貸應(yīng)付職工薪酬 6借制造費(fèi)用8000 管理費(fèi)用4000 貸累計(jì)折舊12000 7借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用 8借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本

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