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大華公司2020年10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù),要求編制相關(guān)的會計分錄:10.10月15日車間報銷辦公用品費(fèi)300元,公司報銷辦公用品費(fèi)500元,均以現(xiàn)金支付。11.10月15日用銀行存款償還前欠星海公司貨款及稅款46800元。12.10月16日購入不需安裝設(shè)備一臺,價款200000元,增值稅額26000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。13.10月20日以銀行存款支付贊助費(fèi)50000元。14.10月22日用銀行存款支付水電費(fèi)6000元,其中生產(chǎn)車間耗用水電費(fèi)4000元,管理部門耗用水電費(fèi)1000元,銷售部門耗用水電費(fèi)1000元。15.10月25日以銀行存款100000元購入一專利技術(shù)。16.10月30日結(jié)算本月應(yīng)付職工工資100000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資40000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資20000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理部門人員工資20000元,銷售部門人員工資10000元。17.10月25日,計算出本月應(yīng)交所得稅5000元。18.10月25日,董事會宣告向投資者分配利潤200000元。

2022-05-20 22:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-20 22:05

您好 0.10月15日車間報銷辦公用品費(fèi)300元,公司報銷辦公用品費(fèi)500元,均以現(xiàn)金支付。 借:制造費(fèi)用 300 借:管理費(fèi)用 500 貸:庫存現(xiàn)金 800 11.10月15日用銀行存款償還前欠星海公司貨款及稅款46800元。 借:應(yīng)付賬款 46800 貸:銀行存款 46800 12.10月16日購入不需安裝設(shè)備一臺,價款200000元,增值稅額26000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn)200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26000 貸:銀行存款 226000 13.10月20日以銀行存款支付贊助費(fèi)50000元。 借:營業(yè)外支出50000 貸:銀行存款 50000 14.10月22日用銀行存款支付水電費(fèi)6000元,其中生產(chǎn)車間耗用水電費(fèi)4000元,管理部門耗用水電費(fèi)1000元,銷售部門耗用水電費(fèi)1000元。 借:制造費(fèi)用 4000 借:管理費(fèi)用 1000 借:銷售費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 6000 15.10月25日以銀行存款100000元購入一專利技術(shù)。 借:無形資產(chǎn) 100000 貸:銀行存款 100000 16.10月30日結(jié)算本月應(yīng)付職工工資100000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資40000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資20000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理部門人員工資20000元,銷售部門人員工資10000元。 借:生產(chǎn)成本-A 40000 借:生產(chǎn)成本-B 20000 借;制造費(fèi)用 10000 借:管理費(fèi)用 20000 借:銷售費(fèi)用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 100000 17.10月25日,計算出本月應(yīng)交所得稅5000元。 借:所得稅費(fèi)用 5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 5000 18.10月25日,董事會宣告向投資者分配利潤200000元。 借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 200000 貸:應(yīng)付股利 200000

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快賬用戶72gk 追問 2022-05-20 22:51

能幫我寫完整嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-20 23:12

這就是您發(fā)出來的10-18題啊 寫完整了啊

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快賬用戶72gk 追問 2022-05-21 09:53

我這里顯示沒有16.17.18題

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齊紅老師 解答 2022-05-21 10:01

16.10月30日結(jié)算本月應(yīng)付職工工資100000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資40000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資20000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理部門人員工資20000元,銷售部門人員工資10000元。 借:生產(chǎn)成本-A 40000 借:生產(chǎn)成本-B 20000 借;制造費(fèi)用 10000 借:管理費(fèi)用 20000 借:銷售費(fèi)用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 100000 17.10月25日,計算出本月應(yīng)交所得稅5000元。 借:所得稅費(fèi)用 5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 5000 18.10月25日,董事會宣告向投資者分配利潤200000元。 借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 200000 貸:應(yīng)付股利 200000 2022-05-20 22:05:23

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您好 0.10月15日車間報銷辦公用品費(fèi)300元,公司報銷辦公用品費(fèi)500元,均以現(xiàn)金支付。 借:制造費(fèi)用 300 借:管理費(fèi)用 500 貸:庫存現(xiàn)金 800 11.10月15日用銀行存款償還前欠星海公司貨款及稅款46800元。 借:應(yīng)付賬款 46800 貸:銀行存款 46800 12.10月16日購入不需安裝設(shè)備一臺,價款200000元,增值稅額26000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn)200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26000 貸:銀行存款 226000 13.10月20日以銀行存款支付贊助費(fèi)50000元。 借:營業(yè)外支出50000 貸:銀行存款 50000 14.10月22日用銀行存款支付水電費(fèi)6000元,其中生產(chǎn)車間耗用水電費(fèi)4000元,管理部門耗用水電費(fèi)1000元,銷售部門耗用水電費(fèi)1000元。 借:制造費(fèi)用 4000 借:管理費(fèi)用 1000 借:銷售費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 6000 15.10月25日以銀行存款100000元購入一專利技術(shù)。 借:無形資產(chǎn) 100000 貸:銀行存款 100000 16.10月30日結(jié)算本月應(yīng)付職工工資100000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資40000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資20000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理部門人員工資20000元,銷售部門人員工資10000元。 借:生產(chǎn)成本-A 40000 借:生產(chǎn)成本-B 20000 借;制造費(fèi)用 10000 借:管理費(fèi)用 20000 借:銷售費(fèi)用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 100000 17.10月25日,計算出本月應(yīng)交所得稅5000元。 借:所得稅費(fèi)用 5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 5000 18.10月25日,董事會宣告向投資者分配利潤200000元。 借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 200000 貸:應(yīng)付股利 200000
2022-05-20
您好 (1) 借:生產(chǎn)成本-A?16000 借:生產(chǎn)成本-B12000 借:制造費(fèi)用1000 借:管理費(fèi)用9000 借:銷售費(fèi)用1000 貸:原材料-甲材料39000 (2) 借:生產(chǎn)成本-A?20000 借:生產(chǎn)成本-B10000 借:制造費(fèi)用3000 借:管理費(fèi)用4000 借:銷售費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬47000 (3) 借:制造費(fèi)用6000 借:管理費(fèi)用4000 貸:累計折舊10000 (4) 借:制造費(fèi)用3000 借:管理費(fèi)用1000 貸:銀行存款4000 (5) 借:制造費(fèi)用1000 貸:銀行存款1000 (6) 借:制造費(fèi)用16000 貸:銀行存款1600
2021-12-09
您好 請問是只需要計算單位成本嗎
2021-12-09
17借庫存現(xiàn)金1000 貸銀行存款1000
2023-12-27
你好,學(xué)員,具體什么問題的
2022-12-11
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