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請問一下,我在會計(jì)入賬中,由于單位是屬于非營利性社會組織,把2020年利息的會計(jì)分錄寫成“借:銀行存款-20,貸:其他應(yīng)付款 20”,現(xiàn)在稅局又要求我們把利息當(dāng)成收入,分錄入“利息收入”這個科目,那現(xiàn)在我應(yīng)該怎樣調(diào)賬

2021-09-07 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-07 15:26

你好,你們單位有利息收入嗎?這是你支付的還是收到的?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-07 15:26

這個分錄也不平,一個是借方負(fù)數(shù),一個是貸方。

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你好,你們單位有利息收入嗎?這是你支付的還是收到的?
2021-09-07
同學(xué)你好 時(shí)渣也怪你的哦 本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的
2020-12-18
同學(xué)你好 都可以的 可以用也可以不用 盡量還是資本化
2023-01-12
你好 借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)費(fèi)用 借:營業(yè)費(fèi)用 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸;利潤分配
2020-12-18
你好;? 這個是紅沖的;? 你這個分錄都不對哈;? ?應(yīng)該正常做借:銀行存款 那三張回單 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù)
2023-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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