你好;? 這個(gè)是紅沖的;? 你這個(gè)分錄都不對(duì)哈;? ?應(yīng)該正常做借:銀行存款 那三張回單 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù)
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,上個(gè)月中秋節(jié)我公司給某機(jī)關(guān)送禮5000元,因當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,所以領(lǐng)導(dǎo) 張三 給公司寫(xiě)的借條5000元,會(huì)計(jì)分錄為:借:其他應(yīng)收款~張三5000元 貸:銀行存款5000元, 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)找人在稅務(wù)局代開(kāi)了十張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,每張面額為500元(都是免稅票)合計(jì)5000元, 其中:有4張 每張面值為500元,名細(xì)為 茶葉,單位一斤,小計(jì)2000元) 3張明細(xì)為 酒 單位 箱 、單張面值500元,小計(jì)1500元,) 2張明細(xì)為 煙 單位條 、單張面值500元,小計(jì)1000元) 一張明細(xì)為 辦公用品 單位一批、小計(jì)500元) 請(qǐng)問(wèn)這些代開(kāi)的發(fā)票后面需要有哪些附件?我給他下賬的時(shí)候需要注意什么?
老師 財(cái)務(wù)主管給我一張銀行余額調(diào)節(jié)表 銀行日記賬下面標(biāo)注2018年3月28號(hào)憑證 有三張利息回單 分別是169.84 173.75 173.88 寫(xiě)的是沖賬 請(qǐng)問(wèn)老師 這是做沖紅嗎 因?yàn)槲沂切聛?lái)的 主管很?chē)?yán)厲 我沒(méi)有問(wèn)主管 所以問(wèn)問(wèn)老師
老師 領(lǐng)導(dǎo)給一張銀行余額調(diào)節(jié)表 加:企業(yè)收銀行未收下面 寫(xiě)的是2018年3月28號(hào)憑證 我看了一下那張憑證是三張利息收入的回單 當(dāng)時(shí)做的是借:銀行存款 那三張回單 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把這三張回單做總賬 請(qǐng)問(wèn)老師 我分錄應(yīng)該怎樣做呢
老師 有一張憑證 當(dāng)時(shí)做的是借:銀行存款 三張利息回單 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 現(xiàn)在讓我沖紅 請(qǐng)問(wèn)老師 我應(yīng)該怎樣做沖紅呢
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 有老項(xiàng)目也有出租 還有預(yù)售 預(yù)售是3%預(yù)繳 進(jìn)項(xiàng)做的都是代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我看余額表進(jìn)項(xiàng)稅額余額貸方是負(fù)數(shù) 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額也是貸方負(fù)數(shù) 我們這個(gè)月有一張退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 昨天領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓我把那個(gè)稅額給抵了 我就做的 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 領(lǐng)導(dǎo)看了說(shuō)不對(duì) 老師您說(shuō)我應(yīng)該也樣做分錄呢
求開(kāi)出承兌匯票付貨款的過(guò)程。全部會(huì)計(jì)分錄!謝謝老師
結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照哪個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的呀
個(gè)人能代開(kāi)銷(xiāo)售貨物專(zhuān)票嗎
請(qǐng)教老師,建筑勞務(wù)公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,年底有已發(fā)放的工人工資預(yù)留在了生產(chǎn)成本科目,未結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,因?yàn)橛袆趧?wù)分包尾款未收到,且未開(kāi)票給對(duì)方,這種情況的話,所得稅匯算清繳‘工資薪金支出’賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額、稅收金額三者有差異嗎?
老師,評(píng)審費(fèi)評(píng)標(biāo)費(fèi),按什么品名開(kāi)具發(fā)票
老師,從銀行貸款用于還房貸怎么做賬
最執(zhí)照尚未年審說(shuō)的是工商嗎?
老師 我是建筑公司 我做賬是是否可以暫估成本 在什么時(shí)候可以暫估成本
老師,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表,資產(chǎn)原值填寫(xiě)內(nèi)容,是今年有折舊的資產(chǎn)嗎,還是今年新采購(gòu)的資產(chǎn)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工免抵退稅核銷(xiāo)后需要做什么
老師 這三張回單是記重復(fù)了嗎
你好; 是 做錯(cuò)了科目; 要紅沖處理; 你上面做的分類(lèi)當(dāng)時(shí) 是做錯(cuò)誤了??