同學(xué)你好 這個(gè)只能先做往來的
建筑公司公轉(zhuǎn)私運(yùn)輸費(fèi)未收到發(fā)票怎么做賬呢?運(yùn)輸費(fèi)要計(jì)入工程施工成本的
建筑施工公司,收到小明手護(hù)轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾、轉(zhuǎn)運(yùn)材料款發(fā)票10000元,工地賣廢舊給小明4000元抵扣運(yùn)輸費(fèi),實(shí)際支付小明6000元
建筑工地發(fā)生的垃圾清運(yùn)費(fèi),收到發(fā)票 借 工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-垃圾清運(yùn)費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-垃圾清運(yùn)費(fèi) 嗎?
建筑公司項(xiàng)目上收到運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票怎么做賬
你好,建筑工程公司,收到土運(yùn)輸發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
借應(yīng)付賬款,貸銀存嗎
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
為什么是其他應(yīng)收呢,這個(gè)是付個(gè)私人的運(yùn)費(fèi),我們也收不回來的呀
因?yàn)闆]有發(fā)票就付給私人所以是其他應(yīng)收款
那不是應(yīng)該是其他應(yīng)付款嗎
其他應(yīng)收不是將來要收回來的嗎
因?yàn)闆]有發(fā)票付出去的所以是其他應(yīng)收 收不回來只能是 借營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款
這個(gè)是工程施工成本啊,為啥是營(yíng)業(yè)外支出?
因?yàn)槟銢]有發(fā)票呀
發(fā)票要開只是現(xiàn)在還沒有收到,我沒有搞懂的是其他應(yīng)收
你付出去錢沒有發(fā)票就是其他應(yīng)收款 你收到錢沒開發(fā)票出去才是其他應(yīng)付款 你先搞清楚兩個(gè)往來科目的性質(zhì)
那收到發(fā)票怎么做分錄呢
借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)收款 這樣做