久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

公司有留底的進項,也有銷項,我們這邊印花稅是進項價稅合計加銷項價稅合計之和為計稅金額,那我留底的這部分怎么算呢

2021-09-07 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-07 09:54

同學你好 那就是進項大于銷項的金額

頭像
快賬用戶2733 追問 2021-09-07 09:55

我知道啊,我是說印花稅怎么算

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-07 10:02

印花稅是不含稅的收入計算的

頭像
快賬用戶2733 追問 2021-09-07 10:04

我們這邊是價稅合計算呢,我就問下我是銷項價稅合計乘以2就是印花稅計稅金額嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-07 10:16

沒簽合同就是價稅合計 簽了合同有明確的不含稅和稅額就用不含稅額 如果沒有明確就用價稅合計

頭像
快賬用戶2733 追問 2021-09-07 10:17

老師,我就問下我這個月用的是留底稅額,是銷項價稅合計乘以2就是印花稅計稅金額嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-07 10:26

稅額不用交印花稅的

頭像
快賬用戶2733 追問 2021-09-07 10:29

老師,那算印花稅的進項銷售額怎么算呢我這個月是留底的

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-07 10:31

這個就是購進的不含稅額繳納印花稅

頭像
快賬用戶2733 追問 2021-09-07 10:32

我這個月是留底的,是不是得銷項不含稅金額??2呢做印花稅計稅依據呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-07 10:40

不含稅銷售額乘以印花稅稅率 購進的也乘以印花稅稅率 不用乘以2

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學你好 那就是進項大于銷項的金額
2021-09-07
您好,如果有銷項稅是先扣留底。負數為加計留底
2024-04-29
您好 請問是您單位開具了銷項負數發(fā)票么
2020-08-31
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2022-07-07
你好 你這個才1萬多啊,你直接下個月抵扣就可以的
2022-06-12
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×