你好 簡易征收的不能抵扣?
老師,請問公司有一般計稅項目和簡易計稅項目,那么簡易計稅項目取得的進項可以用于一般計稅項目抵扣嗎?
老師 建筑工程 有一般計稅方法有簡易計稅的 一般計稅 當(dāng)月進項大于銷項 有留抵 能用于抵減簡易計稅的稅額嗎
一個公司同時有一般計稅和簡易計稅,算增值稅是銷項-進項-簡易計稅的稅額嗎?還是簡易計稅是分開的?
一般納稅人如果有些生物制品選擇簡易計稅,那么公司的進項只能抵扣一般計稅的銷項。簡易不能抵扣嗎?那簡易計稅的那個發(fā)票全部要交3%的增值稅?也要交企業(yè)所得稅嗎?那為啥要選擇簡易計稅呢?
建筑企業(yè)的一般納稅人,有一般計稅和簡易計征,簡易計征開的3個點的專票,是不是不能用進項去抵扣簡易計征那部分銷項稅額?。?/p>
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
不能抵扣,那怎么申報呢?申報表怎么天呢?
還是系統(tǒng)會直接識別簡易計稅哪部分嗎?
簡易計稅那個單獨填寫在簡易計稅那個稅率那里面,它就分開計算了。