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中途建賬,初始數(shù)據(jù)錄入,不平,相差財務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),該怎么辦理?

2021-09-07 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-07 09:17

你好,放到未分配利潤里面差額。

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快賬用戶3340 追問 2021-09-07 09:19

那未分配利潤的數(shù)據(jù)同上月的負(fù)債表數(shù)就不同了 行嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-07 09:20

你的財務(wù)費(fèi)用應(yīng)該填寫本期借方和貸方發(fā)生額。

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快賬用戶3340 追問 2021-09-07 10:37

負(fù)債表里期末余額:貨幣資金,借方2597.59,其他應(yīng)付款貸方5680,未分配利潤借方3082.41,利潤表里財務(wù)費(fèi)用本月數(shù)借方-2.03,其他沒有了,怎么就填不平呢,

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齊紅老師 解答 2021-09-07 10:45

財務(wù)費(fèi)用應(yīng)該在未分配利潤里面填寫的。

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齊紅老師 解答 2021-09-07 10:45

損益類的科目月末是沒有余額的。

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快賬用戶3340 追問 2021-09-07 10:47

那這財務(wù)費(fèi)用2.03,就不填寫,可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-07 10:49

你的報表不是不平嗎?

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快賬用戶3340 追問 2021-09-07 10:51

不填財務(wù)費(fèi)用上月發(fā)生數(shù)就平了 另外,本年累計借方,和累計貸方,不填行嗎,只填上月期末數(shù),即本月期初數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-09-07 10:55

可以的,只要你的報表能平就行。

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快賬用戶3340 追問 2021-09-07 10:56

象銀行存款下有數(shù)據(jù),再建二級科目可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-07 10:59

你好 首先增加二級科目。

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你好,放到未分配利潤里面差額。
2021-09-07
都輸入嗎,這個之前做賬是軟件嗎,之前是平的嗎,這個要是之前就不平話 ,這個差額是輸入到未分配利潤下面,你去查下借貸方向有沒有問題輸入的時候,
2020-10-03
同學(xué)你好,你的未分配利潤期初有沒有數(shù)據(jù),在錄入系統(tǒng)的時候
2022-04-10
同學(xué),你好 期初都錄入好了嗎?
2023-01-12
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