同學(xué)你好 建賬的話是盤點期初數(shù)的,然后錄入期初數(shù)保存建賬就行了
老師你好,我目前是坐班會計,接手了一家從財務(wù)公司傳來的賬務(wù)。是這樣的,這家公司沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)就一個工資。截止今年6月資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)我說一下,其他應(yīng)付款 期末余額2400 年初余額12000 ,流動負(fù)債和負(fù)債合計的期末年初都是24000和12000! 然后未分配利潤和所有者權(quán)益合計的期末余額是-24000 年初是-12000。請問老師我現(xiàn)在要怎么錄入初始數(shù)據(jù),才能繼續(xù)把這個賬給接上,思路我知道,這個他就是把工資全部計入其他應(yīng)付款了,但是我剛做會計沒多久,希望老師說明白仔細(xì)一點。
您好老師!我現(xiàn)在接手前一個代理記賬公司的賬務(wù),但是沒有提供《財務(wù)初始余額表》的數(shù)據(jù),要怎么才能取得初始化數(shù)據(jù)呢?謝謝!
公司建賬,由于股東之間有矛盾,原先的會計沒有把賬交接過來,我們現(xiàn)在要建賬,錄入初始數(shù)據(jù)可以按照原先會計在電子稅務(wù)局申報的財務(wù)報表的數(shù)據(jù) 來錄入嗎
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開始我沒有錄入期初數(shù)據(jù),因為公司沒有。然后我就開始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬,然后我結(jié)賬,返回到財務(wù)初始余額這個模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過來呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒帶過來,怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進(jìn)去啦
請問老師,剛到一個公司,發(fā)現(xiàn)前任會計的賬務(wù)報表數(shù)據(jù)和申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致,該怎么辦?是否需要根據(jù)申報數(shù)據(jù)調(diào)整賬務(wù)?
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
好的老師。我試過幾次,把這些數(shù)字填入對應(yīng)的科目,但是總是出現(xiàn)一些小問題,比如建賬初期試算平衡,但是后面就開始出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)數(shù)和利潤負(fù)數(shù)了。
我說的后面是我嘗試進(jìn)行賬務(wù)處理,寫憑證然后期末結(jié)賬
只要平衡了就可以了,不平衡就用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
好的,謝謝你老師
滿意請給五星好評,謝謝