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請問老師怎么依據(jù)這張表進(jìn)行初始財務(wù)數(shù)據(jù)錄入,從財務(wù)公司傳來的數(shù)據(jù),現(xiàn)在公司要建賬,我該怎么處理?

請問老師怎么依據(jù)這張表進(jìn)行初始財務(wù)數(shù)據(jù)錄入,從財務(wù)公司傳來的數(shù)據(jù),現(xiàn)在公司要建賬,我該怎么處理?
請問老師怎么依據(jù)這張表進(jìn)行初始財務(wù)數(shù)據(jù)錄入,從財務(wù)公司傳來的數(shù)據(jù),現(xiàn)在公司要建賬,我該怎么處理?
2020-10-07 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-07 16:34

同學(xué)你好 建賬的話是盤點期初數(shù)的,然后錄入期初數(shù)保存建賬就行了

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快賬用戶1848 追問 2020-10-07 16:36

好的老師。我試過幾次,把這些數(shù)字填入對應(yīng)的科目,但是總是出現(xiàn)一些小問題,比如建賬初期試算平衡,但是后面就開始出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)數(shù)和利潤負(fù)數(shù)了。

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快賬用戶1848 追問 2020-10-07 16:36

我說的后面是我嘗試進(jìn)行賬務(wù)處理,寫憑證然后期末結(jié)賬

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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:44

只要平衡了就可以了,不平衡就用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡

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快賬用戶1848 追問 2020-10-07 16:44

好的,謝謝你老師

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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:46

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 建賬的話是盤點期初數(shù)的,然后錄入期初數(shù)保存建賬就行了
2020-10-07
你好,這個要調(diào)賬了,做盤虧盤盈處理了
2021-09-16
同學(xué)您好,其他流動資產(chǎn)就是一個會計科目,您就放在您的新賬套里的其他流動資產(chǎn)里?;蛘吣ゴ碛涃~這個科目的金額是什么組成的,然后去放到他原本的科目里
2023-09-28
你好!可以參考稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)倒退
2020-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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