直接寫沖減往來(lái)款就行了 其他應(yīng)付款后面寫單位名稱
我們是一家小規(guī)模建設(shè)工程公司,其他個(gè)人掛靠我們公司,結(jié)賬時(shí)業(yè)主方要求開具增值稅專用發(fā)票金額是119600元,做賬時(shí)分錄是借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在收到掛靠方給我們開具建筑服務(wù)發(fā)票是增值稅普通發(fā)票金額119600,目前實(shí)際支付給掛靠方的金額是116012元,后期還要補(bǔ)付3588的余款,分錄該怎么寫?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi),我們是一般計(jì)稅,我們給甲方開發(fā)票是,要收掛靠方的稅金,按9%的增值稅及附加稅,全部讓他們先交過來(lái),并不是在工程款中扣,后期他們?cè)倌眠M(jìn)項(xiàng)稅來(lái)的時(shí)候,我們?cè)俜颠€稅金,這個(gè)收到稅金,和返還稅金,怎么做賬?
老師,我們收到掛靠方的稅金,后期進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證完再返還進(jìn)項(xiàng)稅,收到的時(shí)候我記到其他應(yīng)付款,返還時(shí)再?zèng)_減,我的摘要怎么寫,其他應(yīng)付款二級(jí)明細(xì)寫什么?還不能體現(xiàn)是掛靠來(lái)
老師,你好。 我們公司購(gòu)買了一批聲測(cè)管還有套筒,因?yàn)槲覀兪菕炜縿e人單位接項(xiàng)目的,現(xiàn)在相當(dāng)于要付這筆錢,但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)給他們,到時(shí)候他們直接從工程款扣除,再把錢轉(zhuǎn)回給我們。那我現(xiàn)在的問題是當(dāng)時(shí)購(gòu)買了我就應(yīng)該要 借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)-xx項(xiàng)目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應(yīng)收款怎么做呢?貸方應(yīng)該是什么科目?
老師您好,我們公司是一般納稅人監(jiān)理公司,給掛靠的注冊(cè)監(jiān)理師付款的時(shí)候借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。然后就做成工資表往回沖了,分錄是借:勞務(wù)成本-人員薪酬,貸:其他應(yīng)收款。但是有些人的最后到離職就沒有沖平,導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方還有余額,現(xiàn)在我怎么將賬務(wù)調(diào)整才能調(diào)平呢
2023年度多支180元,未掛賬;2024年期初錄入了多支的180元,2024年銀行存款多沒多180元?
2023年度多支180元,2024年起初掛了180元,2024年銀行存款多沒多180元?
庫(kù)存商品減值損失申報(bào)時(shí)需要準(zhǔn)備資料把
國(guó)有資本總額是什么數(shù)據(jù),是資產(chǎn)總額嗎
老師,報(bào)價(jià)項(xiàng)目這里稅種這里填增值稅 稅率6%對(duì)嗎
老師,這個(gè)答案部分的那個(gè)解析部分的第一句話機(jī)加工車間約當(dāng)場(chǎng)量340件,是怎么計(jì)算出的?
標(biāo)的物的風(fēng)險(xiǎn)第3點(diǎn)跟第5點(diǎn)是一個(gè)意思嗎? 看不出來(lái)區(qū)別
公司4月13日支付新車定金5600元,4月30日支付首期供車款,5月6日收到新車,每月21日供車 2700元。請(qǐng)問完整的分錄怎么做?
老師公司收到發(fā)票,上面寫的建筑服務(wù),勞務(wù)費(fèi),怎么做賬
老師,怎么操作反結(jié)賬
老師,我是不是要設(shè)其他應(yīng)付款二級(jí)明細(xì),否則我以后怎么區(qū)分這是那個(gè)項(xiàng)目交來(lái)的稅金,因?yàn)轫?xiàng)目太多,怕亂,返還的時(shí)候再分不清
對(duì)的 肯定要寫明細(xì)的 你這個(gè)是往來(lái)單位的名稱
老師,其他應(yīng)付款二級(jí)明細(xì)太多,我想再設(shè)一個(gè)能分清楚的,寫什么比較好
往來(lái)科目的明細(xì)科目都是單位名稱或者個(gè)人名字