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公司4月13日支付新車定金5600元,4月30日支付首期供車款,5月6日收到新車,每月21日供車 2700元。請問完整的分錄怎么做?

2025-06-07 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-07 17:40

您好,借 其他應收款 56000? 貸 銀行存款? 56000? 然后? 首期款是多少啊?

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快賬用戶3209 追問 2025-06-07 17:42

首期款19000元

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齊紅老師 解答 2025-06-07 17:42

借 固定資產? 總價? 貸 銀行存款 19000? 其他應收款 56000? 長期應付款——貸款的金額

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你好賬務處理的嗎? 借管理費用 貸累計折舊20-2)/12/10
2023-06-19
供電分配率=30000/1500=20 機修分配率=60000/3000=20
2023-04-27
你好,具體是針對哪一筆業(yè)務??
2023-04-27
你好,同學。 借,固定資產 185367/1.13=164042 應交稅費 增值稅 185367-164042=21325 貸,銀行存款 185367 借,管理費用 164042*(1-10%)/4*2=73818.9 貸,累計折舊 164042*(1-10%)/4*2=73818.9 借,固定資產清理 164042-73818.9=90223.1 累計折舊 73818.9 貸,固定資產 164042 借,銀行存款 125878 貸,固定資產清理 90223.1 資產處置損益,差額部分
2020-09-11
3月份分錄(您已給出) 支付購車定金 借:應付賬款 40,000元 貸:銀行存款 40,000元 4月份分錄 1. 支付車款(首付) 借:固定資產(或預付賬款,如果發(fā)票尚未收到) 229,600元 貸:銀行存款 229,600元 2. 支付車輛購置稅 借:應交稅費(或固定資產,如果購置稅直接計入成本) 77,309.74元 貸:庫存現(xiàn)金 77,309.74元 3. 收到機動車統(tǒng)一發(fā)票 由于發(fā)票金額873,600元包括了之前的定金和首付,我們需要先沖銷之前的應付賬款,并將剩余的金額計入固定資產。 沖銷之前的應付賬款 借:應付賬款 40,000元 貸:固定資產(或預付賬款,如果之前計入預付賬款) 40,000元 將剩余的車款計入固定資產 借:固定資產 604,000元(873,600元 - 229,600元 - 40,000元) 貸:應付賬款(或銀行存款,如果車款已全部付清) 604,000元
2024-05-23
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