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Q

老師,我們是建筑總承包企業(yè),我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi),我們是一般計(jì)稅,我們給甲方開(kāi)發(fā)票是,要收掛靠方的稅金,按9%的增值稅及附加稅,全部讓他們先交過(guò)來(lái),并不是在工程款中扣,后期他們?cè)倌眠M(jìn)項(xiàng)稅來(lái)的時(shí)候,我們?cè)俜颠€稅金,這個(gè)收到稅金,和返還稅金,怎么做賬?

2021-08-27 21:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-27 21:16

你好,老師建議僅供參考 1.現(xiàn)在收掛靠費(fèi)是違反規(guī)定的! 2.以保證金方式反還 根據(jù)情況自行處理了!

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快賬用戶6256 追問(wèn) 2021-08-27 21:17

老師,收到和返還怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-08-27 21:28

借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 還借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

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快賬用戶6256 追問(wèn) 2021-08-27 22:21

那其他應(yīng)付款一直會(huì)有余額的,進(jìn)項(xiàng)肯定不會(huì)等于銷項(xiàng)的,怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-08-27 22:57

換個(gè)思路,他開(kāi)給你的進(jìn)項(xiàng),從經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō),你是拿來(lái)抵扣的。你按正常抵扣就可以啦。 那么你只有搞成兩塊做。管理費(fèi)確實(shí)是收入,那你就開(kāi)票給對(duì)方。余下的代收返款那部分就是走其他應(yīng) 賬款,只有這樣擺平,始終你都會(huì)缺管理費(fèi)那部分!

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齊紅老師 解答 2021-08-27 22:58

就是你要處理手管理費(fèi)那塊,看你以什么業(yè)務(wù)來(lái)收了了,掛靠本來(lái)就是不可以的你們需要管理一起統(tǒng)一口勁?。?

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快賬用戶6256 追問(wèn) 2021-08-27 22:59

老師,管理費(fèi)就是我們的利潤(rùn),我們不做賬,現(xiàn)在就涉及返還的進(jìn)項(xiàng)稅,我不會(huì)處理

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齊紅老師 解答 2021-08-27 23:16

比如嘛,你代他開(kāi)票100萬(wàn)(含稅金10萬(wàn)), 1.他是不是先要支付給你這部分稅金10萬(wàn), 借:銀行存款10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款10萬(wàn) 2.到他開(kāi)票給你了100萬(wàn)(含稅金10萬(wàn)) 你收到客戶的款就要付給按票他100萬(wàn)支付給他, 你應(yīng)該借:成本91.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅8.26 貸:銀行存款 3.返還他之前先付的稅費(fèi) 借:其他應(yīng)付款10 貸:銀行存款10 這樣就平了?。? 另外還有你先讓他自己支付的稅金10萬(wàn) 借其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2021-08-27 23:17

比如嘛,你代他開(kāi)票100萬(wàn)(含稅金10萬(wàn)), 1.他是不是先要支付給你這部分稅金10萬(wàn), 借:銀行存款10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款10萬(wàn) 2.到他開(kāi)票給你了100萬(wàn)(含稅金10萬(wàn)) 你收到客戶的款就要付給按票他100萬(wàn)支付給他, 你應(yīng)該借:成本91.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅8.26 貸:銀行存款 3.返還他之前先付的稅費(fèi) 借:其他應(yīng)付款10 貸:銀行存款10 這樣就平了啊!

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齊紅老師 解答 2021-08-27 23:18

這樣應(yīng)該清晰了哈!

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快賬用戶6256 追問(wèn) 2021-08-27 23:26

我代他開(kāi)票100萬(wàn)給開(kāi)發(fā)公司,我扣出管理費(fèi)4萬(wàn),所有稅金合計(jì)假如是11萬(wàn)后,剩余85萬(wàn)是讓他準(zhǔn)備成本發(fā)票的金額,也是我實(shí)付給他的金額,這樣的話,老師,就不能按您上述的做了,您的意思是開(kāi)票100萬(wàn),付款也是100萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2021-08-27 23:35

代收稅金分錄你可以參考,但是你如何扣管理費(fèi)那部分就看你咋么處理了!始終你那部分看你們用什么樣口勁來(lái)操作了

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快賬用戶6256 追問(wèn) 2021-08-27 23:38

老師,我明天繼續(xù)問(wèn)您可以嗎,明天我給您發(fā)個(gè)表,明天怎么找您

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齊紅老師 解答 2021-08-27 23:39

老師只能從平臺(tái)回答問(wèn)題!

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齊紅老師 解答 2021-08-27 23:40

你也可以發(fā)出問(wèn)題到平臺(tái),其他老師看到也會(huì)處理的

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快賬用戶6256 追問(wèn) 2021-08-27 23:42

我們給甲方開(kāi)票,我扣完管理費(fèi)稅金,剩余再轉(zhuǎn)給掛靠方,稅金是按銷項(xiàng)稅來(lái)全額扣除的,等對(duì)方拿來(lái)成本進(jìn)項(xiàng),再返還對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)的部分,怎么做分錄

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快賬用戶6256 追問(wèn) 2021-08-27 23:43

暫且不考慮讓掛靠方提前轉(zhuǎn)稅款,我們從工程款里扣

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齊紅老師 解答 2021-08-28 00:05

比如開(kāi)票100萬(wàn) 發(fā)生稅費(fèi)10管理費(fèi) 只能參考以下了 1.開(kāi)票客戶 借銀行存款100 貸:應(yīng)該稅金(含所有稅金)你自己定科目10 收入90 2.支付工程款扣款5萬(wàn)和稅費(fèi)10 借:預(yù)付賬款85 貸:銀行存款85 3.收到票 借成本90 應(yīng)交稅費(fèi)10 貸:預(yù)付賬款85 銀行存款10 其他應(yīng)付款-保證金5 老師的想法就是先掛著,這部分最終都要收入 待后期不用支付在結(jié)轉(zhuǎn)收入沖其他應(yīng)付款 老師只能給你這樣作參考

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齊紅老師 解答 2021-08-28 00:07

上面是付85小扣掉稅費(fèi)和管理費(fèi) 最后開(kāi)票在支付10萬(wàn)稅費(fèi),最終就只有5萬(wàn)扣掉了,就是后面的那樣處理!

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快賬用戶6256 追問(wèn) 2021-08-28 00:08

老師,收到掛靠方的成本是85萬(wàn),不能按90做,因?yàn)閽炜糠經(jīng)]這么多發(fā)票,我沒(méi)法付出去90萬(wàn)呀

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齊紅老師 解答 2021-08-28 00:10

我只是做參考,你可以根據(jù)思路來(lái)定金額嘛

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齊紅老師 解答 2021-08-28 00:10

方向這樣走你的金額來(lái)去做調(diào)整!

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快賬用戶6256 追問(wèn) 2021-08-28 00:15

奧,您說(shuō)的最后開(kāi)票再支付10萬(wàn)稅費(fèi),是返還進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候,讓他也提供成本發(fā)票是嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-28 00:20

你看一下上你支付85萬(wàn)那里因?yàn)槟闶窍瓤?0了,后面他們開(kāi)票你就要支付是先扣了那部分就是沖預(yù)付款那里就是補(bǔ)返還的!你先看看上面分錄的思路!再仔細(xì)看應(yīng)該就明白了,你有可能暈再返還個(gè)和扣款那里被饒?jiān)俳痤~里了!

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齊紅老師 解答 2021-08-28 00:24

他們開(kāi)票的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)稅金了!只是開(kāi)票后你把先前扣的稅費(fèi)還給他們!最后實(shí)際就是你扣的管理費(fèi)沒(méi)有出路!沒(méi)有平,你是扣了他們錢實(shí)際是你們的收入!這筆錢到最后就是沒(méi)有付也就是你的收入!

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快賬用戶6256 追問(wèn) 2021-08-28 00:29

老師,他們開(kāi)票確實(shí)開(kāi)稅金了,但是肯定比我扣的10萬(wàn)要少,所以還是會(huì)有差額,不會(huì)把10萬(wàn)全退回的

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齊紅老師 解答 2021-08-28 09:17

余下的就是屬于你的利得,那么你可以結(jié)轉(zhuǎn)為收入的!

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