你好,本年度 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸工程施工—材料
老師,我們是施工企業(yè)(門(mén)窗安裝類(lèi)的),買(mǎi)了材料直接拉到工地用,分錄可以這樣寫(xiě)嗎? 借:工程施工--XX工程(項(xiàng)目)---直接材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
一般納稅人加工制造業(yè),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?比如這月進(jìn)原材料,借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:銀行存款113 銷(xiāo)售,借:銀行存款 33貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))13 那接下去會(huì)計(jì)分錄怎么做?
裝修公司購(gòu)買(mǎi)的裝修材料一般是用多少買(mǎi)多少, 那我還走原材料嗎 1 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 2 或者直接 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款, 老師應(yīng)該用哪一個(gè)分錄或者具體應(yīng)該怎么做分錄
支付的材料費(fèi),發(fā)票已經(jīng)收到,還要不要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目? 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
老師好,上年度成本多記了,進(jìn)項(xiàng)稅少記了,調(diào)賬的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě) 上年度的會(huì)計(jì)分錄 借:工程施工—材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬(wàn)成本,今天才收到發(fā)票5萬(wàn),剩余這個(gè)15萬(wàn)我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫(xiě)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專(zhuān)票合計(jì)開(kāi)的超了30萬(wàn)了,怎么交稅?
是上年度,今年已經(jīng)所得稅匯算清繳了
通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎
你好,不通過(guò) 因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整科目,這個(gè)科目涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)使用的,很敏感,謹(jǐn)慎使用
還有一個(gè)問(wèn)題,就是以前年度多計(jì)提工資,今年怎么處理
幾百萬(wàn),但是今年5月份企業(yè)所得稅匯算清繳是,報(bào)表上調(diào)增了,賬務(wù)上怎么處理
還有一個(gè)問(wèn)題,就是以前年度多計(jì)提工資,今年怎么處理 回答:今年沖回去 幾百萬(wàn)的話(huà),沖回去,用以前年度損益調(diào)整科目