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一般納稅人加工制造業(yè),進項大于銷項會計分錄怎么做?比如這月進原材料,借:原材料100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 貸:銀行存款113 銷售,借:銀行存款 33貸:主營業(yè)務(wù)收入 20應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)13 那接下去會計分錄怎么做?

2020-09-27 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-27 09:21

借銷項稅額 貸進項稅額,之后完了

借銷項稅額  貸進項稅額,之后完了
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快賬用戶9185 追問 2020-09-27 22:07

結(jié)轉(zhuǎn)進項、銷項是什么意思

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齊紅老師 解答 2020-09-27 22:24

平掉增值稅三級科目

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借銷項稅額 貸進項稅額,之后完了
2020-09-27
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項13 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項九 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,4 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅,4 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸,銀行存款 完整的是這個。
2021-04-07
您好,咱公司的進項稅特別多,月度申報時不用全部勾的話就用第2個分錄哈 這樣增值稅申報主表不會有大金額的留抵稅,退稅也有查賬風(fēng)險的 先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
2024-04-11
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下個月繳納增值稅時, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-10
你好是的,借:原材料100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅13 貸:銀行存款
2020-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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