你好 抵時才記借方的, 說明你抵過了?
老師,航天信息服務(wù)費給的是電子普票,還可以減免嗎?還用做借:應(yīng)交稅費–增值稅–減免稅款 貸:管理費用的分錄嗎?
老師你好,公司以前年度的航天信息的280服務(wù)費,掛在應(yīng)交稅費減免稅額的借方,現(xiàn)在還可以用來抵扣嗎
老師,我們這個月沒有抵扣航天信息開給我們的280元服務(wù)費發(fā)票,如果后期我們抵扣的時候,分錄是不是借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅減免稅額 貸:管理費用紅字
老師,航天信息稅盤年服務(wù)費280元是普通發(fā)票,是不是可以直接抵扣稅額280元?抵扣的時候在哪一欄填寫?
老師,你好,每年交的航天信息信息服務(wù)費可以抵扣增值稅嗎
請問老師,24年9月計提了第三季度的土地使用稅5572元,10月繳納了,然后高企用地減半25.2月稅務(wù)又給我們退回了5572元,稅務(wù)退回的分錄應(yīng)該怎么做?
老師下午好,請問,我司要收客戶美元,現(xiàn)客戶要求開票,這種情況是開具什么發(fā)票,要考慮的因素是哪些,煩請老師告知,謝謝!
臨時工來工作,包交通費,取得的高鐵發(fā)票如何入賬
一般納稅人零申報不超幾個月可以
請問一下,企業(yè)匯算清繳有成本項目需要調(diào)增,但是以前有未彌補虧損,這種情況下是不需要繳納稅款吧?成本項目調(diào)增,5月當月調(diào)整所得稅費用科目,不需要調(diào)整以前的財務(wù)報表吧?年度報表是不是還按2024年12月底的財務(wù)報表申報年度的?
老師,應(yīng)付工資余額是正確的還有800未付款,4月賬目發(fā)現(xiàn)一個3月員工漏扣了60元未扣款,工資3月已經(jīng)申報了,4月工資扣除,60元個稅未計提,另一個員工3月工資申報了,因為專項扣除問題,3月多計提個稅780元,個稅款多扣780元,4月按工資發(fā)放。個稅已經(jīng)計提,圖二憑證不會做
老師您好,公司1-5月的酒24箱,已經(jīng)招待了??傆?0000元,發(fā)票剛剛開具的,需要對公付款,怎樣做賬務(wù)處理合規(guī)呢
剛注冊的公司,自己設(shè)置個稅密碼,辦稅權(quán)限上為啥沒有新公司
公司買賣,如果轉(zhuǎn)讓的時候?qū)嵤召Y本沒到位,有什么風(fēng)險, 老師,如果有具體政策,麻煩附一下政策指導(dǎo),謝謝
小規(guī)模納稅人,匯算清繳時候,算缺多少成本發(fā)票,是不是去年全年的營業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額
發(fā)生時,借管理費用,貸銀行存款 抵扣時,借應(yīng)交稅費減免,貸管理費用 不是還要做個借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費減免嗎 另在申報表里,稅額抵減情況表里有個期初余額280,這不就是沒抵扣嗎
結(jié)平科目時? 借?應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費減免 另在申報表里,稅額抵減情況表里有個期初余額280,這不就是沒抵扣嗎 是
那這個申報表里的期初余額280還能抵扣嗎,是以前年度的
留底的進項稅額可以抵扣的沒有時間限制。
申報表里還有個期初數(shù)額是表明沒有抵扣過,如果只是賬上借方有余額,申報表沒有期初余額就表明已經(jīng)抵扣是嗎
應(yīng)交稅費。減免稅額,在借方說明已經(jīng)抵扣完了。
賬上有個借方金額,現(xiàn)在申報表上又有期初余額,那到底是抵扣了沒
如果說抵扣完了,為什么申報表上又有期初余額
需要你自己看申報表和賬務(wù)處理是不是哪一個有錯誤?
之前的不是我做的,那現(xiàn)在是該怎么處理
先檢查帳對不對,找到原因再處理
是不是沒有抵扣,帳上分錄寫錯了
19年的,沒有抵扣,那現(xiàn)在直接申報表抵扣,賬上再把減免稅這個給結(jié)平
對,這樣操作是正確的