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老師你好,公司以前年度的航天信息的280服務(wù)費,掛在應(yīng)交稅費減免稅額的借方,現(xiàn)在還可以用來抵扣嗎

2021-09-06 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-06 16:41

你好 抵時才記借方的, 說明你抵過了?

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快賬用戶4650 追問 2021-09-06 16:44

發(fā)生時,借管理費用,貸銀行存款 抵扣時,借應(yīng)交稅費減免,貸管理費用 不是還要做個借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費減免嗎 另在申報表里,稅額抵減情況表里有個期初余額280,這不就是沒抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-06 16:54

結(jié)平科目時? 借?應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費減免 另在申報表里,稅額抵減情況表里有個期初余額280,這不就是沒抵扣嗎 是

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快賬用戶4650 追問 2021-09-06 16:58

那這個申報表里的期初余額280還能抵扣嗎,是以前年度的

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齊紅老師 解答 2021-09-06 17:02

留底的進項稅額可以抵扣的沒有時間限制。

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快賬用戶4650 追問 2021-09-06 17:04

申報表里還有個期初數(shù)額是表明沒有抵扣過,如果只是賬上借方有余額,申報表沒有期初余額就表明已經(jīng)抵扣是嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-06 17:04

應(yīng)交稅費。減免稅額,在借方說明已經(jīng)抵扣完了。

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快賬用戶4650 追問 2021-09-06 17:06

賬上有個借方金額,現(xiàn)在申報表上又有期初余額,那到底是抵扣了沒

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快賬用戶4650 追問 2021-09-06 17:06

如果說抵扣完了,為什么申報表上又有期初余額

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齊紅老師 解答 2021-09-06 17:07

需要你自己看申報表和賬務(wù)處理是不是哪一個有錯誤?

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快賬用戶4650 追問 2021-09-06 17:08

之前的不是我做的,那現(xiàn)在是該怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-09-06 17:13

先檢查帳對不對,找到原因再處理

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齊紅老師 解答 2021-09-06 17:14

是不是沒有抵扣,帳上分錄寫錯了

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快賬用戶4650 追問 2021-09-06 17:27

19年的,沒有抵扣,那現(xiàn)在直接申報表抵扣,賬上再把減免稅這個給結(jié)平

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齊紅老師 解答 2021-09-06 17:33

對,這樣操作是正確的

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你好 抵時才記借方的, 說明你抵過了?
2021-09-06
你好 做 抵的分錄? 借應(yīng)交稅費 貸管理費用
2021-03-11
嗯嗯,這個可以抵扣增值稅
2022-12-13
你好 這個要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的
2022-01-04
你好,可以啊,這個分類也是正確的啊
2021-07-28
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