對于沖紅的發(fā)票,直接就是與原來開具的發(fā)票一樣的,只是數(shù)量與金額是負(fù)數(shù)。
老師好,我要開紅字發(fā)票充上個月的,因為上個月我把對方公司的稅號填錯了,但是我在開負(fù)數(shù)票時,地址跟賬號可以自己重填,那個單位名稱跟稅號默認(rèn)填好的(就是顯示之前填錯的),我現(xiàn)在要如何更改稅號?。?/p>
老師好,請教一個關(guān)于增值稅申報的問題哈,我們以前有一張進(jìn)項發(fā)票,但是對方后來給了我們優(yōu)惠,這樣3月份我們就為銷方開具了一個紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有送到我們單位,我們沒有辦法做賬,可是我要報送3月份的增值稅,這個紅字信息表,在報增值稅的時候需要怎么填列和處理呢?
老師您好,我把開錯的發(fā)票分了好幾個月沖紅了,導(dǎo)致我每個月申報表和金稅盤的數(shù)據(jù)不一樣,我就跟稅管員打電話,雖然有風(fēng)險提示項,但是他都給我過了,這次是我重新把沖紅的開出來了,這些我都之前上稅了,現(xiàn)在又出現(xiàn)了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢老師,因為我也不會填,麻煩您說下,謝謝啦
老師您好,1.我單位跨區(qū)預(yù)繳增值稅,在辦理外管證時跨區(qū)域經(jīng)營的地址具體到門牌號時號碼填錯了,目前外經(jīng)證已審核通過,請問這個還需要更改重新提交嗎?還是說報驗時主管稅務(wù)機(jī)關(guān)沒錯就可以2.我單位本月只有建筑服務(wù)費銷項可以用13%的進(jìn)項專票進(jìn)行抵扣嗎?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
就是說負(fù)數(shù)票那里顯示跟之前我填錯的是一樣的,只是重新開具正確的票是再修改對,是嗎?
是的,就是不用修改,你想修改是再開具正確的藍(lán)字發(fā)票時。
好的,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利