同學你好,本期可抵減額為負數,表示要補稅哦,增值稅轉出的部分。
我對增值稅申報表中的加計抵減這里不明白,老師可以給我解釋一下嗎?本期可抵減額這里填的是負數,那怎么還要填本期實際抵減額嗎呢?還有期末余額是什么?
老師,之前有增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費一共560,可以跨期抵減,這個月要繳納增值稅,表四(稅額抵減情況表)期初余額560,本期實際抵減稅額填的560,增值稅減免稅申報明細表的代碼及名稱選的是0001129914,期初余額填560,本期應抵減稅額560,本期實際抵減稅額560,增值稅23欄有560,申報增值稅時對比未通過,比對結果信息23欄比對異常,是什么情況呀?
未達起征點: 1、增值稅減免稅申報明細表里的減按1%的數據不填會提示比對不通過,但是也可以點擊下一步進行申報,這樣還有必要填嗎? 2、增值稅減免稅申報明細表怎么填,本期發(fā)生額是填不含稅銷售金額的2%,本期應抵減稅額和期末余額自動帶出,那本期實際抵減稅額如何填,還需要填嗎
老師您好 小規(guī)模申報的那個增值稅減免稅申報明細表,那個減免選擇代碼小規(guī)模減按1%的這個 那個期初余額,本期發(fā)生額,本期應抵減稅額,本期實際抵減稅額,期末余額 都怎么填的啊?我不會?可以告訴我一下嗎?
您好,請問享受企業(yè)招用重點群體抵免增值稅的優(yōu)惠政策,增值稅申報表具體應該怎么填寫?只需要在減免稅申報明細表里填數據是嗎?期初余額,本期發(fā)生額,本期應抵減稅額,本期實際抵減稅額這幾項分別應該怎么填?謝謝!
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產出來砂石
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
那期末余額是什么呢
期末余額就是你留抵的金額,或者是你要交的稅