你好,主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額,你一年能抵扣多少?這個月需要繳納的增值稅是多少?
全額事業(yè)單位按照小規(guī)模納稅人申報稅務,增值稅申報表中第16行“本期應納稅額減征額”、第17行本期免稅額”分別該怎么填寫?
請問一下5月份金稅盤服務費265元,我在6月申報時填寫了附表4里的本期發(fā)生額265,本期應抵減額265,本期實際抵減265。 在減免稅申報表選擇專用設備低減里本期發(fā)生額265,本期應低減稅額265,本期實際低減稅額265。 在增值稅申報表里沒有看到265元,是怎么原因呢
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經預繳納2%增值稅2160元,當月進項大于銷項,不需要交稅?,F(xiàn)在填8月增值稅申報表,有個表是稅額抵減情況表應該怎么填寫?本期發(fā)生額2160,本期應抵減2160,本期實際抵減0,期末余額2160,這樣填對嗎?
未達起征點: 1、增值稅減免稅申報明細表里的減按1%的數據不填會提示比對不通過,但是也可以點擊下一步進行申報,這樣還有必要填嗎? 2、增值稅減免稅申報明細表怎么填,本期發(fā)生額是填不含稅銷售金額的2%,本期應抵減稅額和期末余額自動帶出,那本期實際抵減稅額如何填,還需要填嗎
老師您好 小規(guī)模申報的那個增值稅減免稅申報明細表,那個減免選擇代碼小規(guī)模減按1%的這個 那個期初余額,本期發(fā)生額,本期應抵減稅額,本期實際抵減稅額,期末余額 都怎么填的?。课也粫??可以告訴我一下嗎?
專利的減費請求從專利局網站提交,請問,網址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經營個稅是屬于工商戶交的還是經營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產?,F(xiàn)在將采購國內一種產品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數,所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
我們能享受這個政策的時間從23年11月開始,之前沒享受過,那本期應抵減稅額是填5個月能抵扣的總數嗎?然后本期發(fā)生額填這次要交的增值稅是嗎?
這個不能跨年 只能填寫當年
本期發(fā)生額你可以填寫一年的實際抵扣金額和主表。這里填寫你需要抵扣的。
哦,那本期應抵減額填按政策應該能抵多少,本期發(fā)生額就是這次要交的增值稅金額,期初余額無數據,對嗎?
可以的,可以這么做的。
好的,如果本期實際抵減額小于應抵減額,這個差額部分可以結轉到下個季度繼續(xù)抵減嗎?
到年底沒抵完的可以抵所得稅,如果還有剩就不能結轉到下年了是嗎
可以 下一個季度的可以
嗯嗯,下季度申報時期初余額就可以寫這次沒抵完的余額部分,對吧?
是的對的是的對的。